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我们给推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额,然后这个金额会提现到余额里面,最后推荐官会从余额提现到自己的银行卡,这个提现到自己的银行卡接入了一个灵活用工平台会形成一个发票,那么请问,我预提了本月的推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额的这个费用,还需要预提余额里面的数值吗

2025-03-07 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 10:54

可以只要你业务发生了就行。

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快账用户4830 追问 2025-03-07 10:56

这个逻辑有点绕,麻烦看下具体问题,我觉得这个余额应该不用计提,有点拿不准

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齐红老师 解答 2025-03-07 10:58

你提现了做了收入 需要有对应的成本 是一个用工平台的发票 但是这个发票没给你开进来你可以先暂估啊

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齐红老师 解答 2025-03-07 10:58

就是这个意思,不是吗?

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快账用户4830 追问 2025-03-07 11:01

不是的,是首先推荐官的奖励在后台有个金额,就叫奖励吧,然后奖励可以提现到余额,最后余额提现到银行卡可以开票,相当于奖励到余额到开票,那我预提了奖励这部分的金额,还需要预提余额这部分金额吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:02

假设奖励了100,你只提了50,你是这个意思吗?那实际业务是不是发生了100。

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:02

没有提现的这一部分根据权责发生制需要做。

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快账用户4830 追问 2025-03-07 11:05

不是,奖励了100,然后提现到余额里面50,然后把余额提现30且开票,那么预提多少钱

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:06

100 完整的借其他货币资金100, 贷主营业务收入 应交税费, 借银行存款贷其他货币资金50, 借银行存款贷其他货币资金30。

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:06

你开了80的发票,20做无票收入。

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快账用户4830 追问 2025-03-07 11:22

说了这个不涉及到收入,是费用

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齐红老师 解答 2025-03-07 11:32

都是当月的 借销售费用贷银行存款100 无票支出20

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可以只要你业务发生了就行。
2025-03-07
对的是的,你需要预提。即使没有给你开到发票,业务已经发生了,需要做。
2025-03-07
你好,不需要了,因为预提奖励的金额和转入到余额的金额都一样,个人提现开票开的就是提现的金额,中间如果有手续费也是扣的提现金额的钱。所以,只需要预提一遍这个奖励金额就可以了。
2025-03-07
同学,你好 没有理解你的意思,你是要做什么??这部分奖励开票吗??
2025-03-07
你好,同学 客户的钱计入预收账款,发出商品的时候,符合销售收入确认条件时借预收账款,借预收账款贷主营业务收入,贷应交税费,应交增值税销项税额,同时结转主营业务成本,借主营业务成本贷库存商品。
2022-06-26
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