可以只要你业务发生了就行。

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
请问老师,我们公司是销售健康产品的,是委外加工,现在就是我们自己有一个后台注册会员,然后会员交钱给我们公司,公司再拨积分到会员账号上,然后再用积分购买我们的产品,还有就是我们系统会有奖励制度,有推荐奖什么的,然后也是奖积分,会员有了积分他也可以收别人的钱把自己的积分转给新客户,再购买我们产品,就是我们公司发货出去就包括了这两部分,现在就是我不知道怎么确认收入,怎么结转成本
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
我们给推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额,然后这个金额会提现到余额里面,最后推荐官会从余额提现到自己的银行卡,这个提现到自己的银行卡接入了一个灵活用工平台会形成一个发票,那么请问,我预提了本月的推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额的这个费用,还需要预提余额里面的数值吗
我们给推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额,然后这个金额会提现到余额里面,最后推荐官会从余额提现到自己的银行卡,这个提现到自己的银行卡接入了一个灵活用工平台会形成一个发票,相当于从收入—余额—费用发票,那么请问,我预提了本月的推荐官的奖励会在后台收入里面形成一个金额的这个费用,还需要预提余额里面的数值吗
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么更正增值税进项税额?具体的详细点操作流程?
甲公司一般纳税人2025年由于业务员每月没有报送销售数据,会计按发票确认。,税务局要求按月更正增值税申报表,如何更正?
甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么做进项税额转出?具体的详细点?
24年12月份到了一批焖烧棍,那这个如果要做汇算清缴,是在哪一年所属期做固定资产一次性扣除?
分公司注销 企业所得税统一核算,余额结转分录怎么写,
如果因为研发费用加计扣除不符合国家关于研发费用扣除标准,税务局要求我们调整2024-2025年企业年报,把研发加计扣除金额去掉,补缴企业所得税,是一家计算机相关软件硬件科技型企业,我们也有一些立项资料
老师好,递延所得税资产和递延所得税负债,我分不清,总是弄混淆,麻烦老师讲解一下。什么是递延所得税资产,什么是递延所得税负债?怎么做会计分录,税会差异怎么办?
请问用公司账户买银行的理财产品怎么做账
卖荔枝,需要许可证吗,经营范围具体写什么
25年的已经弄完了,是以代账公司的科目余额表调的我的账目的期初,,想着25年末调成一样的,现在要一样,只能改4季度的报表和企税,再按季度的申报年度的,之前账目还没弄完,已经申报过了,现在修改,数据大幅度变动,会引发预警,还有其他的风险小的方法吗?
这个逻辑有点绕,麻烦看下具体问题,我觉得这个余额应该不用计提,有点拿不准
你提现了做了收入 需要有对应的成本 是一个用工平台的发票 但是这个发票没给你开进来你可以先暂估啊
就是这个意思,不是吗?
不是的,是首先推荐官的奖励在后台有个金额,就叫奖励吧,然后奖励可以提现到余额,最后余额提现到银行卡可以开票,相当于奖励到余额到开票,那我预提了奖励这部分的金额,还需要预提余额这部分金额吗
假设奖励了100,你只提了50,你是这个意思吗?那实际业务是不是发生了100。
没有提现的这一部分根据权责发生制需要做。
不是,奖励了100,然后提现到余额里面50,然后把余额提现30且开票,那么预提多少钱
100 完整的借其他货币资金100, 贷主营业务收入 应交税费, 借银行存款贷其他货币资金50, 借银行存款贷其他货币资金30。
你开了80的发票,20做无票收入。
说了这个不涉及到收入,是费用
都是当月的 借销售费用贷银行存款100 无票支出20