你好,你是季度申报增值税 ?
老师,我想问一下,一般纳税人,当月增值税下月交,转出未交增值税这分录的摘要应该如何写,是否是写转出未交增值税,下月交时候,写摘要缴纳上月增值税
老师,我们一般都是年底年初开票多。我们这几个月进项也多,导致好几个月没缴纳增值税了。是不是连续6个月不缴纳增值税容易被查,有什么办调整一下吗
老师你好,我是一般纳税人,上个月需缴纳7万多增值税,本月申报增值税主表时本月数的25 32,33,栏次都会显示上个月需要缴纳的增值税金额,对吗?
你好,老师,我想问一下,上个月增值税忘了计提了,这个月缴纳了增值税,这个月补提增值税和实际缴纳增值税的会计分录怎么做?
老师我缴纳7月增值税税款,但是8月缴纳的我做到几月份!
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
是的老师
季度申报,是4月申报一季度,不是现在申报
一般纳税人是可以三个月缴纳一次增值税吧
我也在纳闷为什么现在就缴纳增值税
季度申报,才是三个月缴纳一次
会不会我们的进项发票都已经抵扣完了,所以要缴纳增值税
就是当月的进项发票不足以抵扣销项发票了,所以要缴纳增值税
是的,当月的进项发票不足以抵扣销项发票了, 要缴纳增值税
那这个事情如何去避免呢?我要及时开进进项发票
是的,要及时取得进项
但是我去税务局哪里看我的库存发票呢
就是查看没有抵扣的发票
发票业务-发票查询 取得的发票
我怎样知道他抵扣了没有
去哪里查找
勾选抵扣界面,就能看到可勾选认证的发票
是从这 查?
是的 ,是从如图界面查询
如果说税赋达到1点多是不是不算高
怎么计算税赋
一般纳税人正常税赋是多少?
实际缴纳税费/营业收入
税赋达到1点多,不算高
那多少算高呢
远高于公司历年平均水平,如高于3倍