若同时满足以下条件,该专票可以在转为一般纳税人后抵扣增值税并需要认证: 1月份作为小规模纳税人期间未取得生产经营收入。 未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税。 取得的增值税专用发票符合税法规定的抵扣范围。 若不满足上述条件,则不能抵扣。在实际操作中,建议及时与主管税务机关沟通确认,以避免税务风险。
老师 您好 想问一下,公司是在23年5月份成立,一直没有业务发生,没有建立账套,小规模,到24年 1月份生成一般纳税人,开了专票发票一张20万,没有进项税来抵扣税,在1月份申报税要上增值税2万3,想在2月份红冲这张发票,申请退税款2万3回来,这样会有什么风险吗?后面就跟着注销公司了 这样会有什么风险吗?
老师,12月份我开了一张农产品收购发票,但是月末库存没用没,还有20万农产品。因12月份超500万了,1月份自动变成一般纳税人了,那我这20万农产品发票可以在1月份抵扣增值税吗
老师,我们12月份连续超过500万了,从2月份做的一般纳税人认证,那我12月份,1月份小规模时有好多估价入库包括收购农产品发票没回来,只能3月4月发票才能回来,我是需要取专票还是普票啊,如果要专票可以做进项税额抵扣吗
老师,1月份开的专票400万。对方付款的时候做的是预付款。没有抵扣这个专票。因为是工程款。他们是想要等最后工程结束在开票。我们的进项票也没有开进来。所以我2月份可以全部冲红吗?冲红之后这个税款2月份已经缴纳了增值税等。冲红之后。这个税款可以转到抵扣税款里面吗?还是3月份申报2月份的时候。需要在专票那填写负数吗?冲过的话税务局会问吗?
老师,我在1月份时是小规模企业,从2月份开始超过50010万了变成一般纳税人了,但是1月份有部分成本发票没回来在3月份时回来的是专票,我得冲消1月份估价入库,这个专票我可以抵扣增值税吗?需要认证吗
老师,我只有小型企业和微型企业才能申请留底退税吗?
某自营出口的生产企业(一般纳税人)出口货物征税率为13%,退税率为9%。2025年5月出口设备40台,出收入折合人民币200万元;本月国内销售设备不含增值税收入100万元;国内购进货物取得增值税专用发票注明的价款为200万元、税额26万元,发票于当月勾选认证,本月期初留底税额为6万元,该生产企业当月免抵税额是多少万元
你好,老师,请问一下,个体户中途转为查账征收,可以弥补以前年度亏损吗?
甲公司应该账款为160万,已提坏账准备10万,这种说法的应该账款是账面余额还是账面价值是160啊
企业签订的房屋维修、空调打印机等设备维修、其他零星维修等合同,是否缴纳印花税
9月1日起公司必须全员缴纳社保吗?
老师好,请问现在通用定额发票还可以用吗?
我想找个老师帮我算一下我们公司公司在山东泰安是一般纳税人,在2021年做了三个出口越南的销售合同,当时做的抵扣没做退税,我想知道我如果想做退税的话怎么算,三个合同金额分别是202898元,233728元,134716元,就是山东泰安公司的货卖给了越南,
老师居民用水免税吗?自来水厂公司
公司外账上的现金只能是从银行取的吗?
老师,如果不抵扣需要认证后转出吗
同学你好是的,要转出的
老师,转出后这个税额还可以记入成本吧
同学你好 这个可以的
小规模时是借 销售费用 是3000,这样专票回来就是 借销售费用28301.88 进项税 1698.12 贷现金,同时结转进项税额 借进项税额转出 贷进项税额。 同时冲费用 借销售费用 贷进项税额转出额
同学你好对的 看是成本对应的进项还是销售费用对应的进项