这需要从进项税额抵扣和成本增加两方面来考虑是否划算。 进项税额抵扣情况 - 取得3%专票时,可抵扣的进项税额为20000\div(1 + 3\%)\times3\%\approx582.52元。 - 取得13%专票时,可抵扣的进项税额为(20000 + 2000)\div(1 + 13\%)\times13\%\approx2530.97元。 两者相比,取得13%专票可多抵扣进项税额约2530.97 - 582.52 = 1948.45元。 成本情况 取得3%专票时,采购成本为20000 - 582.52 = 19417.48元。取得13%专票时,采购成本为(20000 + 2000)-2530.97 = 19469.03元。 可见,取得13%专票虽然多付了2000元,但多抵扣的进项税额为1948.45元,只增加了成本19469.03 - 19417.48 = 51.55元。从增值税抵扣和成本综合角度看,是相对划算的。 所以,应该付给对方22000元。不过,还需要考虑对方是否有开具13%发票的资质等合规问题,确保交易合法合规。
老师,我想请问,我们项目部要付活动板房款,项目经理谈的是不含税价10万,如果我们需要对方给我们提供增值税专用发票,税率是13,我们是需要把税钱加进去支付给对方吗?加进去的话,我们总共要付多少钱给对方?
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
老师你好!请问下我们公司机械帮对方公司做事30000元,然后用了对方公司10000元的油费,那么实际对方公司欠我们公司20000元的机械工时费,现在对方会计让我开票给他们公司,那么是开20000元的发票给他们吧,但是对方会计让我开30000元发票给他,那这样不是对不上,他们收到票,只付款我们2万,这样对吗,谢谢老师
请问老师,我们是小规模纳税人,对方要求我们开具6%的专票,我们开具了3%的专票后,对方要求我们把剩下的3%的税费转进他的个人账户,转给他个人的钱应该怎么做账呢?谢谢
老师 我们对外开具10万含税9%的专用发票,但是提供给我们进项的对方10万含税的只能开具3%专用发票,我们就欠他们10万元,需要开具多少发票和我们开具的等效,我们应该怎么计算
(1)2023年12月11日,长城公司向光明公司销售一批不含税价格为2000万元的产品,产品成本为1500万元。合同约定光明公司收到后3个月内若发生质量问题可退货。截至2023年12月31日,上述产品未发生退回。根据经验,该产品的退货率为10%。写出相关会计分录及递延所得税
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含税价为200万元的产品,成本150万元,合同约定乙公司收到产品后3个月内若发现质量问题可退货。根据以往经验,退健率为12%。截至2021 年 12月31日,未发生退货,甲公司根据最新情况重新预计产10% 写出会计分录及确认递延所得税资产和递延所得税负债相关分录
什么是善意占有?给我举个例子。
您好,老师,外贸出口企业首次核查资料中:涉及出口退(免)税申报的相关进项税额是否已经转出,上面这句话是什么意思?退税时这句话主要是核查什么?我这边需要怎样应对?
老师,公司租的车,月租费每个月600元,租的个人的车没有发票,能入账吗,企税让税前扣除吗?
事业单位的停车场,停车费智能软件扣除相应比例的手续费后将收取到的停车费转给事业单位,那么事业单位将这个停车费上缴国库时,如何上缴,避免存在坐支现象。例如收入10000元停车费,手续100元,那么记账时,是把10000元作为全额收入(包括手续费金额在内)记为收入,还是记停车费收入为9900元,然后直接上缴9900。
出口转内销,税务系统自检,显示原购货发票不存在,这个是怎么回事
面试问题:明天最后一轮面试了,人事总监面的,财务主管岗位,这个人事总监一般会问哪些问题?针对的问题我应该怎么回答好。有过经验的老师,可否分享一下
老师你好,我A公司销售空调并同时安装税率13%,现在想设立一个子公司或个体户负责安装的话税率是9%吗开票内容是按建筑安装么?还是劳务*安装?然后甲公司只负责销售税率13%,这样拆分业务是合理的还是不合理?销售及安装价格是真实的,合同也拆分签,这样算不算合理避税? 还有跨省销售空调并安装是否要开外管证?
老师临时工工资是按劳务报酬申报吗?
好的,谢谢老师了哈
没事,帮忙给个五星好评