您好,你们开票也是按25W一起开的吗

单位出租房屋,签了5年合同一年89万。11.3我单位开发票178万,11.13收到款项。 这178万一次性记入收入吗? 增值税全额交吗?我单位是小规模,能安月记收入吗这样就免税了。 关于我说的3号开发票,13号收钱这会计分录怎么写?
小规模纳税人 2022年第四季度普票免税开了7万 5%停车位租赁开了一万 怎么申报增值税 分别填哪一栏
再想请教你一个问题。小规模纳税人的房产租赁公司,按季申报。在2022年11-12月陆续收到三年房租120万(2023.1-2025.12),租房人两个,小规模纳税人的30万,一般纳税人的90万,当时都未开发票。2022年12月开普票10万,享受了减免税,2023.1月又开了20万普票,享受了减免税。 计划4月份开专票,交90万的增值税。这样做对否?如果错误,正确做法是怎样的?麻烦你了[抱拳][抱拳][抱拳]
增值税小规模纳税人 提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。 (2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分行程取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。 (3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。 (4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。 (5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。 (6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元; (7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。 根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
开票金额25万元
增值税按一次来申报就可以,按开了票的25W
可以享受减免增值税和六税两费减免政策吗?
可以的,小规模是小微企业