您好,你们开票也是按25W一起开的吗
单位出租房屋,签了5年合同一年89万。11.3我单位开发票178万,11.13收到款项。 这178万一次性记入收入吗? 增值税全额交吗?我单位是小规模,能安月记收入吗这样就免税了。 关于我说的3号开发票,13号收钱这会计分录怎么写?
小规模纳税人 2022年第四季度普票免税开了7万 5%停车位租赁开了一万 怎么申报增值税 分别填哪一栏
再想请教你一个问题。小规模纳税人的房产租赁公司,按季申报。在2022年11-12月陆续收到三年房租120万(2023.1-2025.12),租房人两个,小规模纳税人的30万,一般纳税人的90万,当时都未开发票。2022年12月开普票10万,享受了减免税,2023.1月又开了20万普票,享受了减免税。 计划4月份开专票,交90万的增值税。这样做对否?如果错误,正确做法是怎样的?麻烦你了[抱拳][抱拳][抱拳]
增值税小规模纳税人 提供旅游服务,取得含税收入155.53万元,全额开具增值税普通发票。其中门票费、住宿餐饮、交通费支出共计92.70万元,取得增值税普通发票。 (2)由于自然条件达不到景区开放要求,部分行程取消,退回游客1.03万元并开具红字增值税普通发票。 (3)提供旅客运输服务,取得不含税收入50万元,开具增值税专用发票。 (4)出租店铺,取得含税租金收入31.50万元,开具增值税普通发票。 (5)购进矿泉水120箱,取得增值税专用发票注明金额为0.20万元。 (6)因管理不善丢失一批矿泉水,账面成本为0.09万元; (7)支付税控专用设备技术维护费0.028万元,取得增值税普通发票。 根据以上业务填写申报增值税纳税申报表。
小规模纳税人房屋出租收入可以分摊做收入吗?还是一次性计入收入?(比如收了1年的房租)然后这个月收了好多家的房租,开了普通增值税发票30万,由于是小规模纳税人,所以刚好未超还不用交税。那如果我按分摊的方式的话,因为还有1月份和2月份也收到过租金,这个月比如确认了收入35万,是不是不存在缴纳增值税,因为缴纳增值税是按照开票来的,所以在分摊的情况下无论我确认的收入是否超过30万,都不需要缴纳增值税对不对?
问的问题,不同的老师给了不同的答案,需要一个最合理的解决方法 1,我司与物流公司签订合同,若有货物损失按照采购价赔偿 2,当月发生物流费5万元,由于物流原因产品损毁4千元,物流方答应承担赔偿,在当月费用扣除,实际支付46000元 问题1,物流公司开多少发票给到我司 2,若物流公司开发票是46000元发票合理吗,原因是啥 3,若对方坚定的你付我多少钱,我给你开多少票,没有办法沟通的情况下,应如何处理
老师,为何答案为0.其他债权投资发放现金股利,贷方计入投资收益,怎么可能为0
计划经济体制和市场经济体制,我记得财管上有这个解释,我找不到了,老师帮忙回忆一下在哪一章?
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方当月需要暂估的会计分录怎么做?
农产品的抵扣不是按9%或者10%吗?他这里为什么是13%了。这里是不是有一个什么规定?
工人急用钱预付八月,又要预付九月工资
销货退回,当月开不了红字发票,下月开红字发票。销售方会计分录怎么做?
老师,供应商是个体经营户,发货是这家个体经营部发货的,付款的那家公司是他们合作的一家鸡厂。收款账户是这家鸡厂的公司,做账的话,应付账款挂供应商的名称,应该挂哪个?
老师,麻烦看一下计算分析题第2题的第(2)问,明明是总额法,我的答案是错的吗?
老师,新股东入股10万,资金股10%,技术股5%,这是啥意思啊?
开票金额25万元
增值税按一次来申报就可以,按开了票的25W
可以享受减免增值税和六税两费减免政策吗?
可以的,小规模是小微企业