您好,就是把上月多计提的冲销,或者少计提的补提就成

上月计提工资,次月发放工资时与计提有差异,这个差异怎么处理呢?
11月做账的时候计提了12月份工资218176.6,实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万,那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢,因为是员工工资跟销售业绩有关,要实际发放才直接具体金额,计提只是计提一个大概金额吗
提高员工申报个税的工资,跟实际发放有差异,作为一个上市大厂,这样的操作,可以?
公司员工工资是两个月才发放,7~8月的人工工资9月才发,之前每个月计提总会和实际发放有差异,工资这块好费时间计算,请问老师以后我就按实际发放的两个月做一次工资可以吗?每月不再做计提可以吗?
上月计提工资跟今个月实际发放有差异,怎样做账最简便
老师我预交当地的千分之二的这个企业所得税我现在公司产生亏损那个可以可以退吗
供应商给开了10万得票我们支付了3万还欠7万这7万的支付时间有限制吗
在广场销售货物搭了一个龙门架,(宣传展示)1.3万如何记账?
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?包括视同销售的分录,结转成本的分录?谢谢
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,给出差的员工补助的餐费和住宿费,是不是要加进工资报个税
老师,利润总额是反映当期的数据,本年利润是累计的数据?
老师好,公司缴纳的水土保持补偿费应计入什么科目,它应该不属于税收类的吧
请问老师,公司中秋发放月饼共计10000元,进项税额1300元给员工,所牵扯的所有会计分录?什么情况下做进项税额转出,什么情况下不需要做进项税额转出?什么情况下视同销售结转成本,我一直模糊,感恩老师指点
老师好,我们银行支付的贷款利息,银行给我们开的利息支出的发票,我们可以企业所得税税前扣除吗
少计提怎样做分录?
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
那是工人工资,就借生产成本,贷应付职工薪酬
对的,没错的,就是这么做。
那想问这部分少计提的,也计入当月产品成品成本中
对,肯定也是记入到里面的
但结转当月产品人工是,借生产成本(当月计提数+上月少计提),借应付职工薪酬(这个是当月计提数),这样数不平啊
当月补提的时候,也通过应付职工薪酬补提,数字一样啊
但是补提的不是已发放,借应付职工薪酬,贷银行存款,已经做平了??
借应付职工薪酬 贷银行存款 等于是多发少计提的,应付职工薪酬会出现借方负数 是不平的,你补提了才平
这个知道,就是结转产品人工哪里,还是不懂,可以写一下详细分录?
这个和你平时计提工资一样没有什么区别的