您好,就是把上月多计提的冲销,或者少计提的补提就成
上月计提工资,次月发放工资时与计提有差异,这个差异怎么处理呢?
11月做账的时候计提了12月份工资218176.6,实际12月的工资在2月份才发放的实际发放了30万,那差额那部分补计提。计提工资是计提当月的还是下月的呢,因为是员工工资跟销售业绩有关,要实际发放才直接具体金额,计提只是计提一个大概金额吗
提高员工申报个税的工资,跟实际发放有差异,作为一个上市大厂,这样的操作,可以?
上月计提工资跟今个月实际发放有差异,怎样做账最简便
老师,新的所得税报表,今年实际发放的工资总额大于今年计提的工资总额,原因是今年一月份发放了去年三个月的工资,这样会不会有差异,出现风险提示?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
少计提怎样做分录?
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资
那是工人工资,就借生产成本,贷应付职工薪酬
对的,没错的,就是这么做。
那想问这部分少计提的,也计入当月产品成品成本中
对,肯定也是记入到里面的
但结转当月产品人工是,借生产成本(当月计提数+上月少计提),借应付职工薪酬(这个是当月计提数),这样数不平啊
当月补提的时候,也通过应付职工薪酬补提,数字一样啊
但是补提的不是已发放,借应付职工薪酬,贷银行存款,已经做平了??
借应付职工薪酬 贷银行存款 等于是多发少计提的,应付职工薪酬会出现借方负数 是不平的,你补提了才平
这个知道,就是结转产品人工哪里,还是不懂,可以写一下详细分录?
这个和你平时计提工资一样没有什么区别的