您好,这个更正报表就可以了
老师你好我的增值税是季报但是没开票每月未开票收入我都价税分离了,但是等到季报的时候填数据的时候出现了几块钱的差距。像这种情况我应该怎么办?
老师,我们是免税企业,但在电子税务局申报增值税的时候,开发票的收入填写了,未开发票的收入忘记填了,怎么办?
老师,您好!我们公司一季度的时候红冲了去年的票,但是一季度开票金额小于红冲的金额,导致一季度收入为负,增值税税表不能填负数,我们只能零报。这季度在报企业所得税的时候,提示企业所得税本年累计收入不得小于增值税税表的本年累计收入。这种情况下我应该怎么更改呢
你好老师,23年12月份的时候暂估了15万收入,同是申报了增值税,24年1月把这笔收入冲了,同时申报增值税的时候未开票栏填写了负数,为啥1月账上的增值税销项余额跟申报表上面的余额不一样呢?
你好,老师24年第3季度报税的时候,收入表中会计漏填交的税金金额,怎么办呢
是内含增长率有点推倒不太明白
在发票勾选里,如果能找到撤销发票的记录?
请问老师,我们做绿化工程,断断续续的临时工工资怎么入账
如果固定资产做了一次加计扣除的话,接下来还用做计提折旧这一笔吗
为什么总是弄错,思维哪里出了问题
请问老师:报企业所得税是看利润表利润总额数据还是看科目余额上本年利润的数据?
老师,税局打电话要求我司把23年出口收入做到了24年1月,要更正报表,怎么更正?
老师动态回收期这样做对吗,做出来跟答案不一样,答案是2.24年
@董孝彬老师,只要董老师回答,老师这个领用单好多喔,一个一个分开写吗,哈哈,唉,好复杂
更正申报了24年的税务申报表,但是只更正了进项税额转出,在25年本期怎么做分录?借:费用,贷:进项税额转出,但是用增值税留抵抵扣了这个更正申报产生的税款,要怎么做账
可以更正去年第四季度的吗?
可以的,更正去年第四季度的就可以
好的,那我试试
这个要去窗口,过了申报期好像网上更正不了,我们这边是不行的