那个在附表2的红字信息栏填部分红冲的税金转出
老师,公司4月份收到一份专票以认证了,当时分录是借:管理费用,进项税额,贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用,要红字冲红,我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢,详细分录怎么做的?
老师你好,我8月份收到一张专票,发票已经入账抵扣进项税,现在对方发行开错了要求作废,那我账务要怎么处理!冲红,进项税额转出吗?
老师,请问一下5月份有张进项已经认证并入账了,然后我们要退货,那账票我们开了红字信息表邮寄回去给了对方红冲了,那我们需要做进项转出 ,账上怎么体现呢?还有税要怎么搞?(找郭老师)谢谢
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进货物,收到专用发票,已经抵扣了进项了。同月,这批货物发生退货,收到对方给的红字负数发票,请问我要怎么进行账务处理?这个红字负数发票我要怎么处理?
我是一般纳税人,我从一般纳税人那里买进货物,收到专用发票,已经抵扣了进项了。同月,这批货物发生退货,收到对方给的红字负数发票,请问我要怎么进行账务处理?这个红字负数发票我要怎么处理?
老师,请问下报年报利润表时,有个本期数据和累积数据,怎么填写呢?是1月到12月的周期
我是一家商品经销企业,一般纳税人,曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税,现在销售出去了,实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢? 还是是说09年以前买的车简易计税按3的征收率减按2%征收。 09年以后购买的车只能简易计税按3%征收呢?
借:主营业务成本 ,贷其他应付款,后面有库存加下进来,这样计提有没有错
您好,我们是贸易公司。出口企业进账发票勾选多久之后可以申请出口退税呢
一般纳税人,在申报增值税时能不能选择小微企业?
我是一家商品经销企业,一般纳税人,曾购买了一辆汽车未取得专用发票也未抵扣进项税,现在销售出去了,实行简易计税是按3%计税还是3%的征收率减按2%征收呢?
我公司员工为了孩子上学要停保几个月,在另外一个地方自己交2个月保险。这个对社保以后退休没影响吧,还有这两个月我能给他发工资么
老师 您好 我想请教一个问题 就是24年的固定资产卡片原值 我录错了 账上的金额是对的 现在汇算清缴发现了错误 怎么办啊
收到装修工程进度款未开票的情况分录如何做呢
老师,有2024年企业所得税汇算清缴的纳税申报表模板吗?
我收到发票进项是539.52,,其中250.22给冲红了,电子税务局平台显示进项289.3,我做账进项按539.52入账,那勾选进项对不上了呀
上次直接开负发票我就做进项转出,这次直接部分冲红,那我进项入账按289.3可以吗
进项是539.52,正常抵扣。然后250.22填在进项转出栏
那我入账进项和税务局进项对不上啦,勾选时
只勾选蓝字发票的539.52,红字250.22不需要勾选,直接转出
问题是那张发票直接税务局进项只有289.3
没有先开蓝字发票的539.52,再开部分红冲250.22?就一张发票289.3?那么只勾选289.3这个发抵扣就行
你看一下,直接扣了
那我进项直接按289.3入账可以吗
只是1张发票就直接勾选抵扣289.3.是2张发票就勾选539.52,红冲发票不勾选
老师,那我进项就直接做账289.3啦,
直接看收到几张发票?