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发票是专票,今年3月份入账,借:管理费用,应交税费(进项税额),贷:银行存款。今天发现重复转了,凭证已经红冲,想问一下各位老师接下来账务怎么处理?

2025-05-12 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 14:21

你好,重复的冲销一个就可以 然后需要对方把款退回 借:银行存款 管理费用  负数 应交税费-增值税-进项税额  负数

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你好,重复的冲销一个就可以 然后需要对方把款退回 借:银行存款 管理费用  负数 应交税费-增值税-进项税额  负数
2025-05-12
借固定资产 贷管理费用881946.9 借管理费用贷累计折旧 进项和银行存款、应付账款不用调整的。
2024-12-24
去年汇算仍然按账面管理费用处理即可。 今年的汇算也按账面的处理。
2022-04-19
你好,你是什么什么时候做的最后这个分录。
2025-05-12
你好!对的,就按你说的做就可以了。
2021-07-06
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