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业务招待费纳税调整部分涉及的所得税可以年末预提吗?

2025-05-14 10:18
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-14 10:18

业务招待费纳税调整部分涉及的所得税,可以年末预提

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你好! 会计利润=8000-5100+800-100-800-1800-200+150+180-80-200=850 业务2 调减500+(800-100-500)*50%=600 业务3 研发费加计扣除400*75% 业务招待费80*60%=48/5(8000+800)*0.5%=44调增80-44=36 业务4 广告宣传费调增1500-(8000+800)*15%=180 业务6 调减150 业务7调增20-200*6%=8 业务8调增7+15=22
2022-06-21
你好,这个只能在当年做纳税调整
2023-12-21
你好,借利润分配未分配利润贷应交税费,企业所得税借应交税费企业所得税营业外支出滞纳金贷银行存款。
2021-09-29
同学你好 超出比例的部分要调增
2022-04-21
借:以前年度损益调整 贷:应交税费应交企业所得税 借:应交税费应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-07-13
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职称:注册会计师,税务师

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