你好,借应付职工薪酬,贷管理费用
你好老师,请问我1月份的个税申报错误,以及工会经费也同样申报错误了,3月份已经做好更正申报,申报金额少了,工会经费更正申报补交了税款和也滞纳金,请问怎么进行账务处理?2月份的账目要按处理后的进行,还是更正之前的?
老师,今年我公司房产税减免了一部分,但之前月份我们做到了管理费用里面,现在是冲管理费用好呢,还是做营业外收入好呢,另外还有一个问题,这部分需要在所得税汇算清缴调整吗,在哪个表调整
老师我一月份把发工资分录,借方应付职工薪酬记成借管理费用了,五月份发现了,就又重新做了一个借应付职工薪酬贷管理费用的分录,由于管理费用减少了,导致资产负债表上未分配利润的期末余额不等于期初余额加利润表的本年累计金额,需要怎样调整一下呢
老师城建税和教育附加减半征收了吗,我是按照增值税的5%,3%,2%计提的,今天申报的时候附加税少了一半,那我一月份怎么做分录调整之前的计提呢
你好老师,21年的费用减少涉及调整报表,我调增了资产负债表的货币资金,减少了利润表的管理费用,调整后利润表的净利润和资产负债表的未分配利润对不上了,是怎么回事?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
不是相同分录做负数吗,是借贷换一下?
你好,两种方式都可以
那主营业务成本冲减 ,分录怎么做
你好,一般是借库存商品,贷主营业务成本
是人工成本,施工成本
你好,那你做同样的分录,金额写负数就行了。