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您好老师,我公司开具的发票做进项税额转出,并转入未交增值税,税款未付,也未做抵扣,麻烦老师在账上有什么好的办法处理一下吗?

2025-05-15 13:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-15 13:46

你好,比如借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后借,应交税费,应交增值税进项税额转出,贷应交税费-未交增值税。

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快账用户5463 追问 2025-05-15 13:47

老师,我就是这么做的,但是未交增值税是需要交税的,老师您有什么好的办法在账上调整一下,因为我公司还未有销项,所以进项都未进行抵扣

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齐红老师 解答 2025-05-15 13:48

你好,你的意思是说你只想做转出,不用交税,对不对?

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快账用户5463 追问 2025-05-15 13:49

是的老师,因为没有销项,所以不想为转出的这部分交税,老师有什么好的办法吗

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齐红老师 解答 2025-05-15 13:50

你好,这个你只需要做比如借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户5463 追问 2025-05-15 13:51

老师,您的意思 是先不转入未交增值税是吗?

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齐红老师 解答 2025-05-15 13:53

你好,是的,这个不需要转的。

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快账用户5463 追问 2025-05-15 15:26

老师,这个科目年末也不转可以吗?就是什么想交税的时候再转就行吗?或者说可以一直挂在账上都行

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齐红老师 解答 2025-05-15 15:27

你好,可以的,实操没问题。

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快账用户5463 追问 2025-05-15 15:28

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-15 15:29

你好,不用客气的了。

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你好,比如借,管理费用,福利费贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。 然后借,应交税费,应交增值税进项税额转出,贷应交税费-未交增值税。
2025-05-15
您好 是的 这样写分录正确的
2022-05-19
下午好啊,未交增值税是借方余额吧,是我们进项税转入的留抵吧,放着没事的,
2023-04-27
您好!你缴纳的时候,借未交增值税 贷银行存款
2022-05-25
你好,对的是的正确的。
2022-03-08
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