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企业所得税汇算清缴是把一部分业务招待费转为了视同销售收入,未交增值税,是否需要更正增值税申报表,如果要更正视同销售收入如何填写增值税申报表?交完税账务如何调整?

2025-05-16 12:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-16 12:23

同学,你好 要更正的 这部分收入填在无票收入里面

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快账用户3793 追问 2025-05-16 12:24

那交了税之后,账务怎么调整呢?

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齐红老师 解答 2025-05-16 12:26

同学,你好 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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您好,捐赠的是什么?
2022-03-14
你好,这个不需要更正增值税申报,
2021-05-17
同学,你好 是不一致,但这个不要紧的
2023-11-26
不用视同销售,也别过库存商品,直接进费用 借:销售费用 贷 银行存款
2022-05-20
你好,销售费用需要的按发生额的60%,营业收入的千分之五。
2023-05-25
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