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老师,我在年中建账,录入期初数时,应交税费的应交增值税 录不对,这项是汇总来的,期初数和年初数不一样,我怎么都找不出来是怎么回事,帮我看下。我录时负债类,贷方用正数,借方用负数录的。

老师,我在年中建账,录入期初数时,应交税费的应交增值税 录不对,这项是汇总来的,期初数和年初数不一样,我怎么都找不出来是怎么回事,帮我看下。我录时负债类,贷方用正数,借方用负数录的。
老师,我在年中建账,录入期初数时,应交税费的应交增值税 录不对,这项是汇总来的,期初数和年初数不一样,我怎么都找不出来是怎么回事,帮我看下。我录时负债类,贷方用正数,借方用负数录的。
2025-05-21 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 09:54

年中建账应交增值税期初数录入不对,可这样排查: 核原始数据:查增值税明细账、记账凭证,看计算和分录有无错。 检录入操作:确认数字准确,借贷方向符合规则。 思特殊业务:考虑留抵税额、未交增值税调整等对余额的影响。 做对比分析:和上期报表比,逐月看数据找差异。

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快账用户8995 追问 2025-05-21 10:03

这没问题呀,您帮我看下

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齐红老师 解答 2025-05-21 10:06

你得和你的科目余额表核对哦

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快账用户8995 追问 2025-05-21 10:07

给您发了有

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齐红老师 解答 2025-05-21 10:11

你的已交税费不对呀 科目余额表是借方正数 你为啥写借方负数

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快账用户8995 追问 2025-05-21 10:16

我建账时,负债类贷方用正数表示,借方用负数表示,不对吗

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齐红老师 解答 2025-05-21 10:21

科目余额表是借方正数呀,你看余额这不是借方正数吗

科目余额表是借方正数呀,你看余额这不是借方正数吗
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你好 如果您是使用没有借方负数录在贷方的话 下面的合计数据就不能作为您核对的数据了 您需要去调整这个合计数据了 也就是也得减去这个数据后核算 或是您直接看下资产和负债%2B权益是否平衡 看图最后是平横了?
2023-05-05
你好,内账还是外账?没有上期的科目余额表吗?
2019-12-18
你好,是可以取到数据的
2025-01-13
您好 重分类后到其他流动资产里是正确的
2022-04-22
您好,是的,您的处理非常正确。对于报表,借方正数等于贷方负数。
2020-09-27
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