增值税附表二第 35 行 “本期认证相符的增值税专用发票”,反映本期所有认证相符的增值税专用发票,包括申报抵扣、不申报抵扣等各种用途的发票。第 2 行 “其中:本期认证相符且本期申报抵扣”,只是第 35 行中本期实际用于申报抵扣的部分。 在你所说的情况中,第 35 行显示的份数是所有认证相符的发票份数,即 19 份(10 份抵扣勾选 %2B 5 份不抵扣勾选 %2B 4 份免退税勾选)。第 2 行显示的是本期认证相符且本期申报抵扣的发票份数,即 10 份抵扣勾选的发票(假设都符合申报抵扣条件)。

老师,我们9月份的通行费发票8.77的进项税金,做了进项税金的分录,在9月份抵扣了,但是没有勾选那我今天勾选在10月份了该怎么去做调整分录
在2月份的征期勾选了进项发票,但是申报时没有填写2月增值税表第35行本期认证相符的发票一栏,导致3月份的征期不能用2月的进项税抵扣怎么办?
4月份申报3月份的增值税,是一般纳税人,进项已经进行勾选,附表二也弹出来进项发票数据,税务说票表比对不通过,会不会是勾选未抵扣了,如果忘记抵扣进项发票,过了申报期还有解决的办法吗?
老师,增值税附表二的35行和第2行有什么关系吗,35行显示的数据是不是本月所有做了抵扣勾选的发票数据,比如我这个月做了抵扣勾选的发票有10份,不抵扣勾选的发票有5分,免退税勾选的有4份,那35行跟2行显示的分别是几份
老师,我那些做抵扣勾选,和不抵扣勾选的发票,5月份的时候没有做勾选认证这个动作,是6月2号才一次性勾选认证的,那这些发票是算5月份所属期的吗,我在报5月份所属期的增值税的时候,填的是这些发票相对应的金额吗
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
老师,有个税务问题想咨询一下
汇算清缴补交了25年后企业所得税,分录怎么做到26年,小企业会计准则?
资产负债表和利润表的勾稽关系,如果期初盈余公积数是1,期初未分配利润是100,净利润是200 那么期末的盈余公积是21还是20?期末的未分配利润是多少,怎么算的?
老师,现在申报25年汇算清缴,25年5月工资没计提,但是直接在25.6月支付工资了。支付分录为: 借:应付职工薪酬 2万 贷:其他应收款-法人 2万 那这2万,在A105050职工薪酬支出表中,需要填在工资薪金支出的 账载金额?还是实际发生额?还是税收金额?
我们当月做了抵扣勾选的发票不都是用来申报抵扣的的吗,为什么还会存在符不符合申报抵扣条件的,我的意思是我这10份的数据不应该是都会跳出来在第2行吗
同学你好 勾选了一般都可以自动跳出
那本期不申报抵扣是啥意思啊,既然做了抵扣勾选的都能跳出来,那为啥会有本期不申报抵扣
勾选的不抵扣的吗
我现在就是不清楚35行到底是包含了什么数据
同学你好 所有的都包含