增值税附表二第 35 行 “本期认证相符的增值税专用发票”,反映本期所有认证相符的增值税专用发票,包括申报抵扣、不申报抵扣等各种用途的发票。第 2 行 “其中:本期认证相符且本期申报抵扣”,只是第 35 行中本期实际用于申报抵扣的部分。 在你所说的情况中,第 35 行显示的份数是所有认证相符的发票份数,即 19 份(10 份抵扣勾选 %2B 5 份不抵扣勾选 %2B 4 份免退税勾选)。第 2 行显示的是本期认证相符且本期申报抵扣的发票份数,即 10 份抵扣勾选的发票(假设都符合申报抵扣条件)。

老师,我们9月份的通行费发票8.77的进项税金,做了进项税金的分录,在9月份抵扣了,但是没有勾选那我今天勾选在10月份了该怎么去做调整分录
在2月份的征期勾选了进项发票,但是申报时没有填写2月增值税表第35行本期认证相符的发票一栏,导致3月份的征期不能用2月的进项税抵扣怎么办?
4月份申报3月份的增值税,是一般纳税人,进项已经进行勾选,附表二也弹出来进项发票数据,税务说票表比对不通过,会不会是勾选未抵扣了,如果忘记抵扣进项发票,过了申报期还有解决的办法吗?
老师,增值税附表二的35行和第2行有什么关系吗,35行显示的数据是不是本月所有做了抵扣勾选的发票数据,比如我这个月做了抵扣勾选的发票有10份,不抵扣勾选的发票有5分,免退税勾选的有4份,那35行跟2行显示的分别是几份
老师,我那些做抵扣勾选,和不抵扣勾选的发票,5月份的时候没有做勾选认证这个动作,是6月2号才一次性勾选认证的,那这些发票是算5月份所属期的吗,我在报5月份所属期的增值税的时候,填的是这些发票相对应的金额吗
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
我们当月做了抵扣勾选的发票不都是用来申报抵扣的的吗,为什么还会存在符不符合申报抵扣条件的,我的意思是我这10份的数据不应该是都会跳出来在第2行吗
同学你好 勾选了一般都可以自动跳出
那本期不申报抵扣是啥意思啊,既然做了抵扣勾选的都能跳出来,那为啥会有本期不申报抵扣
勾选的不抵扣的吗
我现在就是不清楚35行到底是包含了什么数据
同学你好 所有的都包含