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老师,你好,税局查到我们公司23年的增值税报表和企业所得税报表上的金额不一致,我们酒店行业,税局让我们过去解释,该怎么解释?

2025-05-21 22:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-21 22:24

您好,我们自己先查出这是哪个月不一致,这个差异是允许存在的,比如变卖固定资产,增值税有收入,所得税是没有收入的

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快账用户7984 追问 2025-05-21 22:26

因为我们是一般纳税人,增值税这边比如我们开了500万的发票,然后增值税申报了500万,企业所得税申报了600万。

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齐红老师 解答 2025-05-21 22:34

您好,那这个当然不行,增值税少交了

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快账用户7984 追问 2025-05-21 22:53

老师,就是这两个表,您能帮我看看是什么问题吗?需要怎么更正。

老师,就是这两个表,您能帮我看看是什么问题吗?需要怎么更正。
老师,就是这两个表,您能帮我看看是什么问题吗?需要怎么更正。
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齐红老师 解答 2025-05-21 22:54

您好,更正增值税12月申报表,申报未开票收入嘛

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您好,我们自己先查出这是哪个月不一致,这个差异是允许存在的,比如变卖固定资产,增值税有收入,所得税是没有收入的
2025-05-21
你好,你再去查一下的,你看一下增值税的销售额是多少,企业所得税的营业收入又是多少 确定一样的话,你给对方一个数据,然后再再让税务局那边查一下。
2023-08-25
你好,你说的这个系统是你们收款软件里面的吗?那有没有那种充值的还没有消费的?
2024-08-04
同学你好 按照税局说的来做
2021-01-19
税局老师发这个意思是,企业申报的 2022 年、2023 年企业所得税报表与营业税报表(现在已无营业税,可能是表述有误,也许是指其他流转税报表如增值税等 )数据存在差异。2023 年相差 0.02 元,2022 年相差 127000 元 ,提醒企业核对排查差异原因,确保申报数据准确合规,可能涉及后续数据调整或说明解释 。
2025-04-21
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