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你好老师,请问去年我们买的材料一直没有发票,我是暂估入库的,暂估了6.3万,今年发票开了7.8万。请我们我要怎样调账呢

2025-05-22 10:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-22 10:12

冲销原分录,再做有票分录即可

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:13

不应该走以前年度损益调整科目吗

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:14

你暂估分录涉及到损益了?

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:16

暂估入库的结转成本了

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:17

如果这样,补差额分录 借:未分配利润 贷:应付账款

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:22

您好,我是贸易购入材料又卖出的。您看是不是应该这样:借暂估6.3万,贷以前年度损益调整6.3万。借以前年度损益调整6.3万,入库(差额)1.5万,贷应付7.8万。再结转这1.5万差额的成本

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:26

借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:28

那我入库又出库的成本对比不上了怎么办

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:29

全部出售了,可更正出入库成本的

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:42

请问怎么调账呢

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:43

借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:44

请问怎么更正入库成本?我之前入账的时候:借库存商品6.3万,贷暂估6.3万。结转的时候是借主营业务成本6.3万,贷库存商品6.3万

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:52

自制了成本结算表格 ?

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快账用户1429 追问 2025-05-22 10:53

是的,那我应该怎么样调账呢

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齐红老师 解答 2025-05-22 10:57

借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
附上调整后的成本结算表格

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冲销原分录,再做有票分录即可
2025-05-22
冲销原5万元,再按发票8万入账
2025-06-17
直接在2020年调账处理,由于入库的成本减少了,会导致企业增加利润,前期少交了企业所得税,因此需要冲销后,将利润增加回来,在本年度补交企业所得税。
2021-01-15
同学你好 是什么会计准则
2023-01-13
您好,是这2个分录,就是23年做了主营业务成本,现在冲回来了
2024-05-25
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