冲销原分录,再做有票分录即可
老师,你好!我19年8月暂估入库了原材料15万元,一直到19年期末结账为止对方都未开具原材料发票给我,所以就在19年按照暂估入库原材料计入生产成本了,一直到20年3月对方才将原材料开具给我,实际原材料是8万,请问我20年怎样做账,怎样去调19年的账!谢谢!
老师,2021年我暂估入库300万借原材料,贷应付账款/暂估,汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了,2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款/暂估 贷年度损溢?到了2022年应付账款/暂估还挂有300万账上
老师你好,我去年暂估材料20万,4月份的时候发现了这个暂估材料太多了,一直没发票回来,我要做个调整,然后我做的是应付暂估20万,库存商品20万,然后库存商品20万,未分配率20万,
老师,你好,我们公司之前的会计去年年底暂估入库了材料,但我现在发现金额不对,我查账后发现只需暂估入库80多万,他却暂估了400多万,后面也结转了,这个对24年汇算清缴有影响吗,需要怎么调整呢
你好老师,请问去年我们买的材料一直没有发票,我是暂估入库的,暂估了6.3万,今年发票开了7.8万。请我们我要怎样调账呢
老师,处理固定资产,怎么开票出去?
老师好!一般纳税人的增值税税税负率和企业所得税的税负率是多少呢
老师您好,我在电子税务局进行财务会计制度及核算软件备案,但我发现我们公司的基础信息上登记的适用会计制度是小企业会计准则,而备案的财务软件上适用的是企业会计准则,这个有影响啊?
老师,我的增值税余额在贷方,应该是免交的,季度末我要怎么做会计分录把他冲平
2026年实缴注册资本,有什么新政策?
你好,财务软件,主营业务收入是自动结转还是手动结转里
借方银行存款840.14 贷方主营业务收入743.87 应交税费销项税96.65,这个现金流量表怎么做
上月收到租金,已做账务处理并申报了税金,现在本月补开了租金发票给对方,那电子税务局上面怎么申报才不会重复申报呢?上月已经申报并缴纳了税金。
会员卡 充值1000 赠送200 实际消费1300 怎么做账务处理
老师,4月份缴纳增值税了,为什么借方还是13000呢,怎样做分录把他平衡
不应该走以前年度损益调整科目吗
你暂估分录涉及到损益了?
暂估入库的结转成本了
如果这样,补差额分录 借:未分配利润 贷:应付账款
您好,我是贸易购入材料又卖出的。您看是不是应该这样:借暂估6.3万,贷以前年度损益调整6.3万。借以前年度损益调整6.3万,入库(差额)1.5万,贷应付7.8万。再结转这1.5万差额的成本
借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
那我入库又出库的成本对比不上了怎么办
全部出售了,可更正出入库成本的
请问怎么调账呢
借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
请问怎么更正入库成本?我之前入账的时候:借库存商品6.3万,贷暂估6.3万。结转的时候是借主营业务成本6.3万,贷库存商品6.3万
自制了成本结算表格 ?
是的,那我应该怎么样调账呢
借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
附上调整后的成本结算表格