冲销原分录,再做有票分录即可

老师,你好!我19年8月暂估入库了原材料15万元,一直到19年期末结账为止对方都未开具原材料发票给我,所以就在19年按照暂估入库原材料计入生产成本了,一直到20年3月对方才将原材料开具给我,实际原材料是8万,请问我20年怎样做账,怎样去调19年的账!谢谢!
老师,2021年我暂估入库300万借原材料,贷应付账款/暂估,汇算清缴时暂估入库的300万材料调整了,2022年我要做一笔怎样的分录呢可以做借应付账款/暂估 贷年度损溢?到了2022年应付账款/暂估还挂有300万账上
老师你好,我去年暂估材料20万,4月份的时候发现了这个暂估材料太多了,一直没发票回来,我要做个调整,然后我做的是应付暂估20万,库存商品20万,然后库存商品20万,未分配率20万,
老师,你好,我们公司之前的会计去年年底暂估入库了材料,但我现在发现金额不对,我查账后发现只需暂估入库80多万,他却暂估了400多万,后面也结转了,这个对24年汇算清缴有影响吗,需要怎么调整呢
你好老师,请问去年我们买的材料一直没有发票,我是暂估入库的,暂估了6.3万,今年发票开了7.8万。请我们我要怎样调账呢
老师,记账凭证的日期,实操课老师讲的是:填写原始单据上最晚的日期,但我又百度了一下,有的说记账凭证日期填写凭证的填制日期,请问: 1. 记账凭证日期应该填写什么时间的日期 2. 如果记账凭证日期填写的是编制凭证的日期,那么在月底财务还没有结账前,次月继续编制记账凭证,那么次月初编制的记账凭证日期,可不可以填制次月的月份,比如1月份的凭证,填写2月3日 3. 编号在前的凭证,记账凭证上的日期能不能晚于记账凭证编号在后凭证上的日期,比如1月份的3号凭证日期是1月8号,1月份10号凭证的日期是1月5日,就是说凭证号在后的记账凭证上的日期 早于 记账凭证号在前凭证上的日期,允许吗 谢谢
进公司电子税务局能查发票真伪吗
老师,刚接手一家公司,他家账面上待抵扣进项税额为0,但是电子税务局上未勾选里还有29万多,是没有入账的原因吗?这样正常吗?我应该怎么处理?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
不应该走以前年度损益调整科目吗
你暂估分录涉及到损益了?
暂估入库的结转成本了
如果这样,补差额分录 借:未分配利润 贷:应付账款
您好,我是贸易购入材料又卖出的。您看是不是应该这样:借暂估6.3万,贷以前年度损益调整6.3万。借以前年度损益调整6.3万,入库(差额)1.5万,贷应付7.8万。再结转这1.5万差额的成本
借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
那我入库又出库的成本对比不上了怎么办
全部出售了,可更正出入库成本的
请问怎么调账呢
借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
请问怎么更正入库成本?我之前入账的时候:借库存商品6.3万,贷暂估6.3万。结转的时候是借主营业务成本6.3万,贷库存商品6.3万
自制了成本结算表格 ?
是的,那我应该怎么样调账呢
借:未分配利润 1.5 贷:应付账款 1.5
去年利润表,增加成本1.5
附上调整后的成本结算表格