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你好,请问云开票产品服务费上月计入管理费用,现金支付了,然后没有抵减增值税应纳税额,下月申报的时候可以抵减吗

2025-05-23 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-23 14:53

下月申报的时候可以抵减。

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快账用户1524 追问 2025-05-23 14:53

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-05-23 14:57

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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1,这样做对的。2,可以现在填上去的
2021-07-08
同学,你好,具体做抵减是什么时候发生什么时候做分录的,
2022-04-01
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
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你好,按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。你参考一下这个https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
您好!可以的,不过金额不大的话不建议再去调账哦
2021-11-17
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