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老师 我们四月份收入30万 认证了32万 有留抵增值税,怎么做账呀?这个和我们结转的成本数据有关联吗

2025-05-26 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 08:11

你好,是针对留抵增值税,还是针对认证了32万做分录呢 认证多少增值税,和结转成本金额没有什么必然关系

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快账用户8034 追问 2025-05-26 08:20

那老师 这个认证32万的增值税额 怎么做账呀

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齐红老师 解答 2025-05-26 08:21

你好 借:原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等科目  

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快账用户8034 追问 2025-05-26 09:04

老师,收入3666270 认证进项3586492.5,成本3116320,怎么做会计分录

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快账用户8034 追问 2025-05-26 09:05

公司行业是9%税率

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齐红老师 解答 2025-05-26 09:06

你好,现在是针对什么做分录呢? 之前针对认证进项发票的分录,已经给予回复了啊 

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你好,是针对留抵增值税,还是针对认证了32万做分录呢 认证多少增值税,和结转成本金额没有什么必然关系
2025-05-26
您好,收入20万,结转成本21万不符合逻辑,应该遵循收入与成本匹配选择结转成本
2020-08-11
你好; 你一次性勾选才行的; 勾选后抵扣销项税 ;到时剩下的 部分留底 ; 留底的话税务局让你退税的话; 就得退税; 或者是有的部分税务局会考虑先让你做部分无票收入 来抵扣 留底进项税; 之后 发生业务 在按实际开票 ;红冲无票收入来处理 ; 意思就是 不要存在留底进项税; 避免退税的 情况  
2022-07-05
您好,一般是借方余额,没有抵扣进项税额的余额,如果贷方大就是要交税,截图。 借:应交增值税-(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2022-04-27
删除你看可以保存不?
2021-04-02
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