你好,是针对留抵增值税,还是针对认证了32万做分录呢 认证多少增值税,和结转成本金额没有什么必然关系
#提问#老师!我们商贸公司卖轮胎的,我这个月有收入20万同时也开具了销项发票,7月同时我们也收到了(采购进项轮胎款21万和专票)。那么我做账确认了收入20万,成本怎么结转?要确认21万的成本金额么?
老师,我们公司平时是: 借主营成本 应交增值税待抵扣进项税 贷应付账款 然后勾选认证之后 借应交增值税进项税额 贷应交增值税待抵扣进项税。 我们公司一直都有留底税,现在税务局退还了一部分留底税30万,会计上怎么做账? 借银行存款 30万 借应交增值税进项税额 -30万 这样对吗
老师,您好!我们公司上个月底有留抵税额,这个月结转进项和销项后,留抵税额变成贷方余额了,这个我要把这个留抵税额转到别的科目吗?我下个月缴纳和增值税后,要怎样做分录呢?
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师,我有个工作上的问题不懂,我新入职的公司他们成立不到一年,未交增值税和转出未交增值税有几百万余额,但是我们每个月都有控制税负,增值税交一两万,当月认证多少就抵扣多少。我要怎么冲掉这笔账
老师,请问有加工收入,要结转成本吗,结转产成品成本还是销售成本?
老师,假如供应商24年给我们补贴款是20万,假如我们订20万的货他们会给20万的货。在没有收到发票前我们的账务处理是,借 库存商品 20万 贷 预付账款20万。收到发票后知道其进项税是2.3万且是专票,因此我们又对专票进行认证,然后进行账务处理 借 库存商品-2.3万 贷 应交增值税-进项税 -2.3万。货已经销售完毕,但后来检查又觉得这样做不对,因为这个是供应商给的补贴款,应该是要冲减成本,又进行了账务修改, 借主营业务成本 -20万 预付账款-20万。现在又感觉不对,老师能帮忙捋一捋吗
老师,请问小规模的增值税需要计提吗
老师,填写职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额、实际发生额、税收金额分别怎么取数啊
出口退税发票稽核是稽核什么、稽核时间吗
电商企业有税负率吗?谢谢你了
怎么预缴外省税务局增值税,之前经办人已经走了,用谁的身份进去,现在的办税员身份进去吗
老板父母租的铺面无偿给老板开公司当办公室,双方都需要交什么税
以前就是我们会把那个加班工资两个周六的会显现出来,就可能一一个周六是500,两个就是各500,那现在的话就是站在那个劳动法的角度上的话,是不是。他们就建议就是可以把周六的这个加班的时间,然后就是怎么样平摊到合理的。然后就算的是周一到周五的这种加班,可能周一到周五的就按算7点5个小时这样子。然后每天少的那个半个小时就匀到周六里面去。如何计算这个工资表合理呢
2024年企业所得税汇算清缴,不想退税367.98元,在45项其他中调增了90282.33,退税金额就是0元,但是公司固定资产原值只有59362.84元,本年折旧和税收折旧都是5097.27元,没有一次性抵扣。是不是调增45项其他有冲突??谢谢老师。
那老师 这个认证32万的增值税额 怎么做账呀
你好 借:原材料等科目 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等科目
老师,收入3666270 认证进项3586492.5,成本3116320,怎么做会计分录
公司行业是9%税率
你好,现在是针对什么做分录呢? 之前针对认证进项发票的分录,已经给予回复了啊