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3月份暂估一匹库存商品100元已经销售出去了,那么4月份收到了进项发票,对应的主营业务成本113是不是也要红冲,然后借库存商品100应交税费应交增值税进项税额13贷应付账款113,同时把之前的成本借主营业务成本是不是要红冲,因为之前主营业务成本是价税合计的,改成主营业务成本100贷库存商品100

2025-05-26 08:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-26 08:16

你好对的 是这么做的

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你好,月末结转到本年利润就可以了。
2024-05-07
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
对的,你要红冲成本,在做一个正确的成本
2022-09-17
你好,学员,是成本重复结转了
2022-09-17
同学你好, 销售产品: 借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费~应交增值税~进项税额 13——这里是销项税额,不是进项 销售退货 借:应收账款-53 贷:主营业务收入46.9 应交税费~应交增值税~进项税额6.1 ——这里也是销项;金额都是负数; 其他两个分录是对的;
2021-08-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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