那个无票收入的销项税也是可以抵扣进项的
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入100万申报增值税了,10月份时收到工程款100万,并把发票开给对方了,10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分,再做一笔冲字分录,麻烦老师细看分录指导谢谢
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦老师看一下分录对吗?谢谢(1)3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项(2)10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交增值税~销(红字)再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
老师好! 23年12月做了一个无票收入,我公司是小规模,此笔收入已计税并缴纳,在1月份补了该笔发票,问题来了:做一季度申报的时候直接减少了补发票的金额,申报的时候显示匹配不正常,税务局要求12月份的无票收入做退税,1季度按发票实际申报。 现在我已经申请退税,1季度按照发票来申报税款,请问我的财务报表要不要怎么改?
我的利润分配是在借方 请问我5月份的企业所得税如果走了了利润分配的话 那我利润表的累计数和资产负债表的未分配利润就会差那个金额 那我还这样做账务处理吗
老师好,请问一下,4月份进项为6000元,销项为5000元,当月5月进项为2000元,销项目为4000元。那5月做转出末交增值税时:借 :转出应交末交增值税2000元,贷:应交税费--末交增值税2000元,对不。
增值税有,但是不用交,附加税还用计提吗?
老师待认证进项税额190万会有风险吗
本月派销售部两名员工出差,本次出差费用由其中一名员工垫付,有一张住宿费增值税发票金额1560税额93.6餐费增值税发票金额660税额39.64张火车票,金额都为833,一张转给员工的银行回单5685.2一张差旅费报销单,怎么写分录啊
老师,汽车服务公司,收到非学历教育的培训费计入哪个科目
老师好,业务招待费的专用发票不能抵扣是吗
下载自然人缴费客户端上的原来数据,税务给授权了,我登录上自然人电子税务局,然后在哪下载,怎么操作
老师,去年成立的民非组织协会团体,现发现账套用的是小企业会计准则,这个是错误的,导致账务处理很多科目都是用小企业会计科目,并非民非会计科目。但去年的财报、企税、年终汇算以及团体协会年检都已经做完了。我现在想重新启用另外一个账套即民非组织会计准则进行账务处理,我现在该怎么做啊?
我司做国际运输代理服务,开给国外的发票金额分两部分,大部分金额是运费,国际运输是免税或者0税的,很小的一部分是代理费用,一个柜子收50,这部分长期以来也是免税的。收入是按服务确认的,现在如果收柜子代理费用大幅涨价,在税务上是否存在风险,代理费用是否要交税?
无票收入销项税正常抵扣了,就是按无票收入申报了,导致开票收入少,这样是不是不利于贷款,因为咨询了几个公司都是看的开票收入
那么你正常开票就行了哈,索要客户信息开票