同学,你好 就写说明,确认收入就行
郭老师咨询一下:做了核定定额申请的个体户,免税政策是月度10万以下免税,定额10万。季度申报时,未达到30万的,税局也都是统一0申报处理了。 如果开票超过30万,需要自行申报,这个时候有一个问题,我是按照实际开票金额去申报,还是按照实际结算金额申报(场景是:季度末最后2天为节假日,但是和C端用户产生交易了,导致发票到下个季度1号开出来了) 如果申报时,按照实际结算金额进行申报的话,那业务实际发生当月做未开票收入,那次月1号开出的发票对下个季度有影响么 委托代征的
老师好,我们公司是进出口贸易公司(小规模纳税人)因近期被税务机关稽查到今年第一季度有一些未开票的外汇收入要按内销缴纳增值税(补报收入折算人民币25000),第一季度原申报的收入为1995000元,在四月份申报时已缴纳增值税19500元,我现在更正第一季度申报表,把不含税销售额更正为2020000万,但减掉减免的税额后,总共要缴纳20700元左右,减掉我四月已缴的19500元,我还要补缴八百多增值税,为什么补缴的部分是按3%计算的?不是减按1%吗?如果按1%计算,补报的收入不是应该补缴250元增值税吗?
你好老师,我们公司出口一批货物报关日期是9月份,当时销售部没有及时发来报关单,我现在需要填写9月增值税税申报表,我报无票收入,我等到2025年1月份再认证我的进项票,我现在2024年12把发票开出来,我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数,可以吧,老师 还有就是,我2025年1月份申报12月的增值税申报表时,不会产生留底税额,留底税额是0,咱们讲课时不是说,期末留底税额跟免抵税额税小退谁,这怎么办,我都不用退税了是吗?后续我该怎么操作,老师麻烦你了。
老师,外贸企业,海关月底最后一天推送出口两票。但是遇到节假日或者周末,来不及当月开票。申报增值税的时候,要申报不开票收入,不开票收入后面附件要放什么资料?
老师,外贸企业,海关月底最后一天推送出口两票。但是遇到节假日或者周末,来不及当月开票。申报增值税的时候,要申报不开票收入,不开票收入凭证后面要放什么资料?
老师您好,公司是超经营范围开票风险小我?还是无进货成本票开销售发票风险小?
老师,我们的客户用他们的物流费抵我们的应收账款,是借销售费用,贷应收账款吗?这个销项税额需要计算在内吗?
老师,个税换台电脑如何保存之前的信息
销售部小李因公出差报销差旅住宿费,实际报销950元,但是取得发票却是1000元,发票是普票和专票分别怎么做账,税务上如何处理
老师,手工账,转财务软件,怎么建账,都需要哪些期初数据
老师上午好,我们公司是园林绿化公司,是小规模纳税人,然后季报产生交的企业所得税,增值税,还有附加税,还有印花税,这些交完之后的税,我把完税凭证打印出来了,然后我要是用财务软件做账的情况下,账务流程应该怎么做呢?麻烦老师把分录帮我写出来一下呗
用友t6能资产负债表重分类吗?
股权转让时,注册资金4000多万变成10万,他变更这个是过户可以更便宜吗?
建筑劳务公司已有安许证和施工证,然后也是一般纳税人,是否意味着不管是劳务人员工资、施工时采购的辅材、租赁回来的设备等,在与总承包方结算时,可以直接开9%的工程服务发票?
老师,我3月份收到了4-6月费用发票,已经抵扣,借:进项税1 贷:预估税额1,4-6月照常计提费用,借:租金2,预估税额1,贷:应付账款3,4-6月款项一直未付,在5月对方将该票冲红了,我该怎么做会计分录啊,谢谢
写什么说明?直接放海关出口退税联可以?
同学,你好 放出口退税联可以的
老师,出口退税勾选跟用途确认,一个月可以多次吗
同学,你好 不限次数