您好,是这样来算的,到时候再抵扣
老师好,请问员工3月17入职,5月才交当月社保,个税增员的入职时间填多少合适,现在已经是6月初了
老师你好,我们替供应商垫付包装盒费用,我们还没有给包装厂付款,我怎么做账,借方和贷方
老师,这么怎么做账啊?
公司未弥补亏损200万,现在发现往年的汇算清缴数据错误,费用需调减20万,依然不用补交所得税,是不是也不用补交滞纳金
2023年12月份把普票需要交税的部分全部结转到免税收入了,24年交税发现应交税费有负数需要如何调整分录
公司提供资料,做审计,对方发过来然后会计确认数据,会计主要从哪些方面查看核实数据
做工商年报的时候,2025年实缴的,2024年的工商年报要不要填呢
10月进口货物,在11月抵扣认证海关进口增值税专用缴款书,在11月入库,想了解一下, 11月入库做账时候是用11月记账汇率7.0 还是10月的汇率7.1,货款已经在10月付款,而且期末有调汇 (企业记账汇率按照出口当月第一工作日确认)
生产型企业。出口退税。退税率为0的货物怎么处理?外销发票怎么开?开13%还是什么
老师,去年的无形资产摊销的时候我写的分录,借无形资产摊销10万,贷累计摊销10万 现在想红冲,怎么写呢
老师,如果知道这个预收款是后面要开发票的,最好是按预缴增值税来计算预缴增值税,后面开发票再申报开票收入?
对,最好是这样处理的