你好,如果确定不了,查不到之前的。建议你直接计入营业外收支。
老师好,现接手一家公司的账,发现应交税费-增值税-已交税金科目存在19万多的借方余额一直没做处理,也不使用这个科目了,我现在怎么处理呢,要调整吗
应交税金前期没有计提,就是应交税金-增值税以及附加税,印花税等,只是账务上做了应交税金-进项税/销项税,导致12月份底累计应交税金账目贷方100多万,怎么调整,实际未交增值税以及附加税,印花税等6万多 按照老师的分录调整,但是管理费用前期已全部结转,怎么办
老师,前任会计的账上未交增值税有余额,但是实际是没有未交税款的,这个科目应该怎么调整呢?
老师您好,资产负债表的应交税费数不对,我找到原因是上一年有一个月增值税没结转,还有一个是今年的一个月交税时科目选了未交增值税~增值税转出。调整了,明细账应交税费对了,但资产负债表重算后怎么没变呢
老师,应交税费-应交增值税(销项)、进项都有余额,实际是已经缴纳了税费,原因出现了少做一步月末结转分录,没有把销项、进项、进项税额转出全部转到未见增值税,每月直接做的分录为:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税。现在想把销项、进项无余额,我不知道怎么调整
老师:请问:企业给员工发放的差旅补助、误餐费、工资里发放的交通补贴、通讯补贴,有免征个税的文件 ,文号是哪个呢?
您好,销售员出差的餐费要计入销售费用_福利费吗?
老师,您好!个人名义买的两轮电动车,可以拿回公司报销吗?怎么入账好呢?
老师,收到税务局24年3月更正申报的增值税附加税退款,这笔会计分录该怎么做?
开发票购买方信息可以不填购房地址,开户行,银行账号经办人吗
老师,你好,我有个朋友的公司现在要注销,应收账款有9.9万,其他应付款有10元,未分配利润有-1000元,现金有几十元,请问老师这个注销申报如何填写?需要额外缴纳税款吗?谢谢
老师,哈哈哈,老师一个供应商同时给两个超市送货的,我们御景超市退了货所以供应商应该给御景超市补560.5元,另外一个超市货款是3202.8元,然后两个超市对冲后一起给供应商货款3202.8减560.5等于2642,3,最后支付了供应商2642.3元,分开入账吗,嘿嘿
计提工资是计提的下个月工资还是当月发放工资呢
公司代扣个税不足1元,是不用支付的,2月份我们有个税0.51,但是我们工资计提分录也计提了这个不足1元的个税,导致应付职工薪酬也少了0.51(但是因为未扣款也就未从员工工资中扣除),应交个税一直有0.51元的余额,这个要怎么处理? 这个0.51元不用交税,能否把当初计提的分录红冲掉?
高速通行费要如何扺扣
好的,老师
你好,欢迎下次再来探讨。