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老师,我单位收到红字发票,是部分冲红的,原来那张去年已认证,我入账进项转出,可增值税申报不行,怎么办

2025-06-14 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 09:26

怎么不行呢?在开红字的当月申报附表2第20栏填进项转出

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快账用户4214 追问 2025-06-14 09:26

那发票是1月份的红字发票

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齐红老师 解答 2025-06-14 09:27

那个应该在2月申报1月的增值税时候进项转出

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快账用户4214 追问 2025-06-14 09:28

那时没有申报,票没收到,那现在怎么操作

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齐红老师 解答 2025-06-14 09:30

现在只有更正1月的申报了

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快账用户4214 追问 2025-06-14 09:30

更正2月还是1月增值税申报表

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齐红老师 解答 2025-06-14 09:31

 更正2月申报的1月增值税申报表

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快账用户4214 追问 2025-06-14 09:31

发票是1.16开的

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齐红老师 解答 2025-06-14 09:31

你是在2月申报1月的,就是更正税款所属期是1月的

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快账用户4214 追问 2025-06-14 09:35

好的,申报增值税申报表时,先填附表,主表数据自动生成,那下面其中那里我要填吗

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快账用户4214 追问 2025-06-14 09:36

这主表其中我不用管他吧?就金额核对一下就可以吧

这主表其中我不用管他吧?就金额核对一下就可以吧
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齐红老师 解答 2025-06-14 09:39

是的,就是把附表2红字信息那个地方填上就行

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您好 申报的时候是把进项转出,填写在:红字专用发票信息表注明的进项税额那一行
2021-03-11
如果已经认证的进项发票被红冲了,在申报增值税时需要进行以下操作: 1.在增值税发票系统中,点击“抵扣发票管理”菜单,选择“进项发票查询”。 2.在“查询条件”框中,选择对应的发票类型和开票日期范围,点击“查询”按钮。 3.在查询结果中,可以看到被红冲的进项发票的状态为“已红冲”,但在“发票代码”、“发票号码”、“开票日期”、“货物名称”等信息中会显示红色。 4.选中需要申报的进项发票,点击“选择”按钮,再点击“提交”按钮。 5.在弹出的窗口中,确认选择的进项发票无误后,点击“确认”按钮即可完成申报。
2023-11-02
同学,你好 做负数分录 是的,申报增值税的时候要做进项税额转出
2024-06-07
你好,你开了红字发票,直接红冲收入就可以的,到时候你次月申报的时候填写你的负数销售额。
2023-03-16
你好  借 成本费用,贷进项转出   
2022-11-15
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