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老师:我们是先交社保后发工资,为什么外账做账是:借:管理费用_社保费(公司)借:其他应付款_社保费(个人)贷:银行存款,为什么个人承的社保费她做成其他应付?

2025-06-14 10:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-14 10:48

不要纠结是其他应收还是应付,2个科目是通用的,冲平就行

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快账用户7063 追问 2025-06-14 11:03

但是我的做应收最中合计数我跟她做对不上呀我做出的账也是平她也是平的就是总数跟她对不上

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齐红老师 解答 2025-06-14 11:05

个人按自己的习惯做账就行,账对不上多半账有错,跟挂什么科目无关哈

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 您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金   4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-12-15
您好 计提社保 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 缴纳的时候 借:应付职工薪酬-社保费 借:其他应收款-个人社保费 贷:银行存款
2020-04-11
您好,公司社保需要通过应付职工薪酬科目过度
2021-06-17
可以的,内账可以这么做的。
2024-12-22
同学你好 这样是可以的
2020-12-08
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