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一般纳税人。进项票红冲及留抵减增值税 问题。 第一个问题。4月份红冲了一张已经抵扣增值税的进项票。红冲的发票我需要如何做分录?

2025-06-17 15:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 15:46

你好,这个要看你当时拿到进项票的时候如何做的分录。

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快账用户8981 追问 2025-06-17 16:03

那就是我直接红冲当时那份发票就可以了?不是说还要做一个进项转出的吗?

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齐红老师 解答 2025-06-17 16:04

你好,你红字和做进项转出,性质是一样的。

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快账用户8981 追问 2025-06-17 16:19

增值税进项留抵税额抵减增值税欠税。 增值税留抵税额 803.00 元 抵减欠缴税额 792.30 元,抵减滞纳金 10.70 元 这个应如何做会计分录啊?

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齐红老师 解答 2025-06-17 16:22

你好,你们留底税额有单独做一个科目吗

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快账用户8981 追问 2025-06-17 18:47

没有,是需要增加一个吗?新开办企业

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齐红老师 解答 2025-06-17 19:06

你好,是的,最好是写个。这样好对应理解。

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你好,这个要看你当时拿到进项票的时候如何做的分录。
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