您好,对的,出货多少我们就记多少,没有给库存房结账没事的,相当于是无票费用,先暂估,结账后再冲回原来暂估,再按实际结账做分录,一负一正,对本月的损益影响也只是本月销售的部分
老师,12月库存商品买货的发票没收到,但是卖货的发票我们开给了客户,因此我做了暂估库存商品入账,暂估这部门没结转成本,然后有结存,财物软件里的结存价格是移动加权法算出来的,我看了下它包含了暂估这部分的库存,现在收到发票了,我除了红冲暂估的应付账款,我还需要做什么分录吗?
您好,老师,我想问下,我们一个汽车配件的厂家,每个月给我们只开已入库的发票,在途的或者已下单未发货的都不在当月开,之前会计做账都没有和库房对账,暂估的数字都不对,我现在刚接手这个账,我想知道怎么可以给对上
老师! 我们厂没有仓库,做下来的产品也没有入库这个环节,每次就直接发货开出库单 每天要出好十几家(我们厂就每次称重记在一个草稿本上,有些出库单是我们开给客户签收,有些是等对方开单据过来的)有些单子一个月后才正式回单的都有[捂脸][捂脸][捂脸] 款项都不是现结的 如果按会计做账步骤的话,该怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老师,我们是小规模纳税人,2月份从往来单位进货一批,对方没有给我们开发票,不明确进价,给了一个价格,但有可能到时候开的发票不一样,2月已入库。请问我怎么做账和结成本
老师,我们是小规模纳税人,2月份从往来单位进货一批,对方没有给我们开发票,不明确进价,给了一个价格,但有可能到时候开的发票不一样,2月已入库。请问我怎么做账和结成本
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本
老师请问一下,残保金申报表的上年在职职工工作总额怎么计算
老师你好,我们现在有一个业务是赚差价的,现在客户直接绕过我的上游找到我们,让我们直接给他提供货源走私账,本来之前差额入的是营业外收入,但是我们付款并不是进步就能结清,所以未支付完的款就用了其他应收-往来这个科目过渡,但是现在由于他提出走私账,收款的时候还是可以入营业外收入没问题,但是付款的时候不能再用其他应收往来这个科目了,因为再用这个科目过渡的话就跟之前的账混在一起就会导致这个科目余额不对,本来之前挂的是未付款给供应商的金额,再冲这个科目,余额只会变小,我现在说的是内账的操作,但是桦其他科目又会有余额无法平账
还有这一张,这三张一做完是不是这单买卖三月份的账就全部做完了,只要做4月份的了
您好,是的,收入和成本都做了
老师,那价格方面要咋弄呀,我的进价是14但是库房开的发票是含税价14,这个有没有影响呢?
您好,我们一般人的话,成本是按未税价格的,库房没错,除了财务,其他部门没有未税的概念
我的是小规模,这样做应该可以吧
您好,是的是的,这个处理是对的
那库房4月给我开的是这整个3月销售总额开在一张票面上,这个没有问题吧
还有3月份里面的库存商品和主营业务成本这两个分录里面我应该放哪些附件进去呢
您好,可以的哦,出库单,购货单,发票
那我把发票和入库单都放在4月付款几面了咋办?
您好,那就可以了,我们结转有没有做库存商品明细表