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老师,我们有个小领导月中给小办公室买了一台空调,开给公司的专票,要到月底才能给他报销,凭证这样编写,您看对吗?不到两千块钱,不入固定资产了。收到专票时~借:管理费用-办公费,借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款。报销后~借:其他应付款,贷:银行存款~基本户。

2025-06-25 17:44
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-25 17:44

是的,就是那样做就行

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是的,就是那样做就行
2025-06-25
您好,固定资产账面余额都要清理的(下面对),但下面那个没有交销项税,
2023-12-01
您好! 支付给卖家时是 借 预付账款  贷 银行存款 等到收到资产的时候 借 固定资产   贷 预付账款
2023-06-16
你好,这样操作正确的。
2020-10-10
你好,如果不想抵扣的话,就计入到应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2021-11-26
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