借:应交税费-增值税0进项转出 贷:应交税费-待认证进项
老师你好,询问个问题,我单位上月收到对方一张增值税发票,我通过认证平台后勾选认证,之后对方又给我开过来一张一样金额税额的发票,然后告诉我前面那张发票他在税控盘里做了作废处理,之后我通过金税盘给他开具了一张红字信息表,把一开始验证的那张发票做了红字处理,之后把后面第二张开来的发票做了勾选验证。 现在在填写增值税申报表二时候,税额少了那张作废发票的金额是怎么一回事 如果附表二,认证的金额和税额是勾选认证的金额,减去进项税转出额,金额要比我实际的要少,如果附表二填写,勾选平台+上我做红字的那张发票填写,申报系统不给通过
老师,比如我前面收到一张费用发票,已认证抵扣,也已入账,后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方,对方开红字销项负数发票,那这个发票需要给到我们的吗? 还有我们是不是要在开红字信息表这个月,也就是下个月15号申报增值税时,将这部分做进项转出。
老师,是这样。我是纯外贸企业,之前已经做了免税收入申报,红冲之前的蓝字发票做了退税认证,之前申报时候是写在已认证不抵扣那里。若填写在附表二进项税转出那里后,就要交税? 本来我是不用交税的吧,这样要怎么操作?
老师,你好,请问3月勾选认证退税发票,4月把在电子税务局退税那做了进项发票回退,请问这个发票在4月申报表是要做进项税额转出还是怎么样? 对方是2月开的发票,我3月勾选退税,4月我发现发票开错了,然后回退供应商,供应商是在4月开红字信息表冲红发票,然后我现在看了3月勾选退税只有2份,但是4月申报表显示期初勾选认证未退税有8份,我需要怎么申报4月增值税申报表
老师,月初我那个申报5月时把一张发票认证了,然后同时也做了进项转出。现在对方要红冲发票,然后再退款给我们。现在对方开了红字发票了,那我6月这个税款增值税申报表还要做处理吗?
6.12日客户转过来500元检测费已开发票,6.16日对方又误转500元,需要退回给客户,后面需要退回得钱应该怎么记?
开110万发票,增值税和附加税怎么算,是多少呢
老师就是我们公司有时候找劳务公司临时用工,然后劳务公司给我们提供合同,发票我们直接转给对方,还需要对方提供工资表什么的吗?
酒店行业,小规模,即将开业,新买的工装40多套,请问,记入什么科目?
社保数字证书服务费记入什么科目?
请问进项税转出提交时更正申报时显示异常凭证转出申报数据与实际不符,是什么原因?
老师,您好!公司租员工车辆,月租费怎么入账?
老师 我们公司提供工程服务,材料是外购的,合同是包工包料,开发票给客户材料需要单独开票吗,还是可以一起开工程服务
老师你好!5️开发票33万在6️冲红33万,6️又开了33万蓝字本期交多少税啊?
老师,我想问下SAP系统了解吗
老师,去年的帐上进项转出数不会累计到增值税申报表今年的进项转出哦,
现在是做账调整,你原来做的什么账就怎么调整
我去年进项转出112.28,今年转出1714.74,现帐上显示进项转出1827.02,今年增值税申报表显示进项转出1714.74
现在就是借方冲,借:应交税费-增值税0进项转出1714.74,取得专票当时你怎么做的?
我意思说帐如做了进项转出,后续要结转吗
现在你的账是错误的,当时没有勾选就做了进项转出,要调整回去
我帐把进项转出原来贷方调整为借方啦
如去年也有进项转出,我年底需要怎么操作
借:应交税费-增值税-进项转出1714.74 冲错误的科目 贷:应交税费-待认证进项/应交税费-增值税-进项 1714.74 就是你取得发票当时做的科目
老师,我就是去年进项税转出未结账到未交增值税,那现在怎么办
我一般进项和销项每个季度结账到未交增值税科目,但进项转出去年就没结账,帐上,导致现帐上进项转出和申报不一致
那么说明你的未交增值税科目余额有错误跟你实际交的增值税对不上