同学,你好 借:费用 红字 应交税费-应交增值税-进 红字 贷:应付账款 红字
老师,今年4月份供应商开出8万增值税专用发票我已入账销售费用,并已勾选已认证,12月对方红冲,又开出6万元的专用发票,会计分录该如何写?
老师,今天2月份收到一张跨年专票,费用去年12月份已入账,该如何做账。去年的分录 借:管理费用400 贷:银行存款400,收到发票不含税金额是396.04,税额3.96,谢谢。公司执行的小企业会计准则。
去年收到一张发票,会计分录是借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款 今年发票要红冲 相关分录怎么做
去年的进项发票在去年已入账,今年抵扣进项时才发现对方把这个发票红冲了,那我应该怎么调账?当时做账 借:管理费用 应交税费-代认证进项税额 贷:现金
发票是专票,今年3月份入账,借:管理费用,应交税费(进项税额),贷:银行存款。今天发现重复转了,凭证已经红冲,想问一下各位老师接下来账务怎么处理?
李某自愿将持有甲公司出资额134万(占注册资本67%)的股权以人民币0元的价格转让给乙公司。税务局要求我们申个税以及印花税,请问,申报个税是申报哪个的个税?印花税是乙公司的印花税吗? 0元转让是不是全部0元申报?
老师你好!23年没有年审,怎么修复啊
海水产品*虾,免税吗
原料暂估可以吗?我们公司原料太少根本没有什么原料,生产外加剂
老师,我们分公司的车过户给总公司开发票的话是不是不能开专用发票,因为这个车辆的增值税之前有抵扣过
老师你好,企业是粮食收购企业,一般纳税人,增值税和企业所得税有哪些优惠
老师,以前报损的项目入了营业外税前扣除,现在有收回款。是调整以前年度。调整纳税和财报?
老师你好,请问公司+农业模式开具的免税发票,下游可以抵扣吗
投资总额和当前时间有效的投资方信息中投资金额之和不同
老师你好,民办非这个年检怎么报啊
你好,老师,借:费用红字,贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出,贷:应付账款红字可以吗
同学,你好 是可以的
再问下老师,发票红冲后期末账上还有留抵呢,应交税费科目如何做结转分录
同学,你好 转到:应交税费-未交增值税,里面
你好老师,本期不用缴纳增值税,没有开票业务,账上还有留抵,应交税费—应交增值税—进项税额还需要结转吗还是放着不用问
同学,你好 建议转到应交税费-未交增值税