你好,1是的。 2,不是。是银行存款少了。固定资产多了。并不是利润少了。
老师,我想问一下,我们公司做银行贷款报表,去年分配利润之后,前年资产负债表的未分配利润+去年利润表净利润≠去年年末未分配利润了,那么今年做的利润表还有可能让这个勾稽关系存在吗?是不是只要分配了利润之后,就不相等了!
@提莫老师,但是我们未分配利润货方假如100万,本年利润30万,那年末未分配利润130万,但是我们货印资金只有150万,其中含50万项目基金未完工的,那我们要扣除这50还有应付专项应付等待付款的,才能是我们真正能用的货币资金吧,但是我们如果按本年利润分配奖金也可,只要我们能支撑就可以,对吗
老师,请问我这样的会计分录怎么处理? 由于前面的会计一直以来把股东分红款做到管理费用中去了(累计金额为100万),到这个月比如应分的利润总额为230万,但是目前未分配利润科目下的余额只有50万,该怎么处理这个分录呢?将利润分配的余额做到跟实际一致为230万呢?
老师好,因为之前分录操作有误,把分红款做成管理费用了,现在要调整,怎么调整呢?结转本期损益后,本年利润为11万.利润分配-未分配利润为46万。但是本月应该有的未分配利润为70万,差额13万请问该怎么做调整呢? 好让本期的未分配利润金额为实际的70万呢?
老师,您好,我这边是一家诊所个体户。报税是季报。我这边有一点不是很清楚需要咨询一下老师。就是在填资产负债表的时候,未分配利润的期末金额=期初未分配利润+净利润,这个公式是对的吗?比如我现在填利润表,我的净利润是3万,我资产负债表里面,未分配利润年初金额是7万,那么需要填的未分配利润期末金额就是10万对吗?
老师,定期定额个体工商户核定应纳税额是78350但是我一季度开票是248967,比定额数多了13920,请问老师我这个季度用交什么税吗
增值税中有规定是既用于生产项目又用于职工食堂可以全额抵扣进项税?那外购材料既用于生产又用于职工食堂领用岂不是也可以全额抵扣进项税?我糊涂了,这怎么区分,老师?
老师请问一下我这边发票已经抵扣了,增值税已经申报,对方还能作废发票吗
老师您好!国庆节快乐!请问个体户,经营范围是劳务服务,请的劳务人员开的滴滴打车发票,请问个体户可以做成本票吗?
老师好,小规模今年是开业第五年,之前几年企业所得税都是亏损,请问第三季度本年利润余额在贷方,申报第三季度企业所得税时,会交税吗?季度企业所得税申报表第24栏弥补以前年度亏损额可以手动填写吗
老师 个体户变成查账征收 当月个体户销售收入,都是自然人的,自然人不需要发票,故销售收入都没有开票,当月一个月的收入没有开票如何做账呢
老师,公司来审计是什么意思?审计后税局还会查账吗
出口退税申报,如果10月份申报期内申报出口退税的话,退税申报表可以先提前先填写和自检吗,等到增值税办完后,就提交申报出口退税表
老师,麻烦帮我看下,六月份收到红字发票,我做的凭证是冲库存和应交增值税进项,然后七月份的申报表里抵扣出来后,我应该怎么做?我6月份是不是就做错了?
单价是3700的模具,入固定资产么?
但是未分配利润一直挂着100万,实际上没有这么多钱可以分
你好,嗯,这个是没问题的。你可以以后分
假如说公司不开了呢,多的未分配利润这个怎么处理
你好,这个是要进行分配的。