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老师,6月红冲了5月份的增值税发票,广告发布费,5月时已经报了文化事业建设费,6月红冲后文化事业建设费怎么申报,是按红冲后金额直接报,还是红冲前金额报,然后红冲金额在哪块填列?

2025-07-03 12:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 12:40

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-03 12:43

您好,如果红冲发票属于5月实际业务:需更正5月文化事业建设费申报,调减5月计费销售额(原收入减红冲金额),重新计算应缴费额;6月申报按6月实际收入正常填写。 如果红冲发票属于6月实际业务:直接在6月申报时,将红冲后金额填入 应征收入 栏(系统自动抵减,不用单独填列红冲金额)。 业务实际发生月份更正或申报,红冲金额通过调减收入自动处理,不单独填列。

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快账用户3823 追问 2025-07-03 14:08

老师,等于是应征收入直接填红冲后的金额对不?

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齐红老师 解答 2025-07-03 14:10

您好,是的,就是这么申报的哦

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