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老师补交了税款,产生的增值税应该怎么做分录呢

2025-07-09 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 17:17

补交的是增值税嘛? 对应的收入账务确认了吗? 税款或者对应的收入有没有跨年呢?

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快账用户3406 追问 2025-07-09 17:21

老师,是因为我汇算清缴退税,然后反结账在24年12月确认了未开票收入,然后税款是6月产生的,我把申报表全部都更正了一遍,现在是发现我24年更改后月末没有做结转增值税,然后导致我未交增值税有余额,老师我现在想把这个余额作平,应该就是要补着做24年月末结转增值税的分录,像这种我不会做,就想请教老师看下这个应该怎么做合适呢

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快账用户3406 追问 2025-07-09 17:21

我是6月份全部更正申报的

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齐红老师 解答 2025-07-09 17:26

应交税费-应交增值税 贷方的发生额分录做了吗?

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快账用户3406 追问 2025-07-09 17:31

贷方就是银行存款,所以我这个未交增值税借方就有余额

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齐红老师 解答 2025-07-09 17:38

借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-销项税 贷:转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3406 追问 2025-07-09 17:40

老师三笔分录都要做吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 17:41

是的 体现完整的过程的

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补交的是增值税嘛? 对应的收入账务确认了吗? 税款或者对应的收入有没有跨年呢?
2025-07-09
你好,这个是产生税款的当月。
2023-04-07
冲减多做的加计扣除的金额既可以
2023-06-05
你好,今年的话直接补计提然后缴纳就可以了
2023-12-12
您好 跟开具发票的附加税一样的写分录 借:税金及附加-城建税 借:税金及附加-教育费附加 借:税金及附加-地方教育费附加 贷:应交税费-城建税 贷:应交税费-教育费附加 贷:应交税费-地方教育费附加
2022-05-27
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