补交的是增值税嘛? 对应的收入账务确认了吗? 税款或者对应的收入有没有跨年呢?
老师,税务局让转出去年已抵扣的增值税,又补交了附加税,应该怎么做分录?
老师,一般纳税人补无票销售增值税现金缴纳,做分录借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:现金 产生的附加税怎么做分录?
应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 老师好,这个分录应该做在产生税款的当月还是缴纳税款的月份呢?
老师,加计抵减我们应该适用5%,结果用了10%,现在已经补交了税款,分录应该怎么做,之前计提增值税分录是,销项-进项=未交增值税,计提税金及附加分录是,未交增值税减过进项的5%再乘12%,现在补了税款以后。我不清楚怎么做分录
老师!补以前年度的增值税,生产经营所得税,房产税会计分录怎么做呢?
传媒公司属于什么行业?是属于服务行业吗?
本月抵扣的税局要求进项税转出,但是当月进项抵扣,不用交税,账务怎么处理
请问老师,我想导出去年的税务申报表,怎么导出在电子税务局哪里导出?
老师你好,我单位有两个人在领失业补助金,现在单位有给他发劳务费了,这个影不影响他领取失业补助金
老师,下午好,请问一下营亏保本怎么算,是用固定成本除毛利率,那比如固定成本120万,是不是毛利率10%就能保本呢
某个企业年初未分配利润借方余额20万元。本年实现利润总额100万元,企业所得税税率为25%,企业按10%提盈余公积,则本年度提盈余公积金额是多少?(请会解答的老师解答,不会解答的老师不要接)
建厂期间车间购买消防器材也是计入在建工程吗
老师,中秋节购买月饼记入福利费,需要申报个税吗?
你好,老师,老会计离职,取消实名认证,新会计没到,是不是不用必须找个人过了。
老师,你好 请问制造业企业成本核算,采购原矿石,经过一车间水洗后,出半成品大块、半成品二料、废料,半成品进入二车间制砂,出半成品粗砂,半成品细砂,粉尘,半成品进入三车间色选后,制出成品、粉尘, 制造过程中,一车间的废料和二车间,三车间的粉尘最终都是便宜处理,请问该怎样成本核算?
老师,是因为我汇算清缴退税,然后反结账在24年12月确认了未开票收入,然后税款是6月产生的,我把申报表全部都更正了一遍,现在是发现我24年更改后月末没有做结转增值税,然后导致我未交增值税有余额,老师我现在想把这个余额作平,应该就是要补着做24年月末结转增值税的分录,像这种我不会做,就想请教老师看下这个应该怎么做合适呢
我是6月份全部更正申报的
应交税费-应交增值税 贷方的发生额分录做了吗?
贷方就是银行存款,所以我这个未交增值税借方就有余额
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税费-销项税 贷:转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师三笔分录都要做吗
是的 体现完整的过程的