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24年收到一笔2万的款,备注工程款,按未开票收入入账了借银行存款 贷主营业务收入 应交税费。今年对账老板说那是围标打来的款,现在从公户退回了。现在分录怎么做,不想更正之前的申报表,这笔款可以怎么处理 分录怎么做合适

2025-07-09 18:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 18:59

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齐红老师 解答 2025-07-09 19:05

您好,1.分录方面,冲销 2024 年错误收入时,应先借 以前年度损益调整 (如果业务在当年未结账也可用 主营业务收入 )和 应交税费-应交增值税(销项税额) ,贷 其他应付款 ;实际退款时,借 其他应付款 ,贷 银行存款 。不更正申报表存在前期虚假申报被认定违规,面临罚款、滞纳金的风险,且围标属违法行为,资金往来有法律风险。 2.如果不想更正申报,可在本期申报表 未开票收入 填负数冲减,但易触发税务预警,需准备说明材料。关键建议是优先选择更正申报并规范处理,这能避免后续被税务机关追责,最大程度降低企业税务和法律风险。

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2025-07-09
借银行存款负数,贷主营业务收入负数,应交税费负数,再红冲就行。
2025-07-11
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-09
你好,同学 本期直接冲回之前的未票收入  借库存现金==负数  贷 以前年度损益调整==负数  应交税费—增值税 ==负数
2024-04-15
把自己错误的红冲处理就行了。
2024-04-15
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