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出口货物,报关金额100万美金,因为质量问题,客户要扣掉10万美金,导致收汇只有90万和报关不一致,想问下这种怎么办?可以按实际进项出口退税吗?

2025-07-09 21:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-09 21:41

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-09 21:46

您好,满足条件也可以。 外汇管理:保存质量问题证明、扣款协议等,A 类企业在监测系统做差额报告,BC 类超额度需去外管局办手续; 出口退税:提供合规证据可按报关金额 100 万退,无证明可能按 90 万算; 发票:选按 100 万开票后红冲 10 万,或直接开 90 万并备注; 财务:按报关金额确认收入,10 万差额挂坏账或营业外支出并备案。

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快账用户2658 追问 2025-07-09 22:40

有质量证明文件及与客户扣款协议,沟通邮件,我可按100万退税对吧?然后销项按报关数量金额100万开,进项按实际收到的申报退税。10万红冲是什么意思?

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快账用户2658 追问 2025-07-09 22:44

因为10万虽然开票了但是后面收不回来,所以红冲吗?红冲后我还可以按100万退税吗

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齐红老师 解答 2025-07-09 22:45

 您好,销项发票按报关数量和 100 万美金金额开具,符合出口发票与报关信息一致的要求。 进项按实际购进并用于出口货物的增值税专用发票等凭证申报退税,与收汇差额无关。 10 万美金红冲:因最终实际收款比报关金额少 10 万,可针对这部分差额开具红字出口发票,冲减原 100 万发票中的对应金额,确保发票金额与实际收汇差额在账务上清晰体现,避免收入虚增

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快账用户2658 追问 2025-07-09 22:58

好的,老师,那我退税配单的时候进项是和100万的发票去配单就好吧。10万发票只是账务上需要

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齐红老师 解答 2025-07-09 23:08

 您好,是的,退税配单时用进项与 100 万美金的报关及销项发票匹配即可;10 万美金的红字发票主要用于账务冲减收入,不影响退税配单逻辑,仅需留存备查。

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同学你好 这个没什么影响的 只要报关单的出口方就可以
2022-10-08
一般情况下,外贸企业首次办理退税时,通常需要在货物出口并收汇后才能申请退税。 根据您的描述,您公司此次发货 1.5 万个,金额 1.8 万左右,但只收到了 30% 的订金 3 万多美元,尚未全部收汇。因此,在这种情况下,您可能无法办理退税。 另外,收汇金额与报关单上的金额不一致可能会影响退税。一般来说,收汇金额应该与报关单上的金额一致,否则可能会被税务机关视为异常情况,需要进行进一步的核实和处理。
2025-02-20
你好,,如果找不出原因会要求补收入。
2023-03-01
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-01
同学你好 委托加工方式下的退税操作 外贸企业委托加工退税:外贸企业出口委托加工修理修配货物增值税退(免)税的计税依据,为加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额。应退税额=加工费发票所列金额×出口货物的退税率。需注意,要将原材料作价销售给受托加工工厂,工厂加工完毕后为外贸企业开具成品发票,外贸企业凭成品发票进行出口退税。 相关资料准备:准备好采购原材料的发票、委托加工合同、加工费发票、出口报关单、收汇凭证等资料,用于申报退税时提交给税务机关审核。 能否转为生产企业 外贸公司是可以转为生产企业的,一般来说如果企业有自己的生产车间,能够进行产品的生产加工,具备相应的生产设备、生产人员等生产要素,通常是符合转为生产企业的条件。转为生产企业需在申报软件里面去填报《出口退(免)税备案变更表》,将企业类型变更为内资生产企业,退免税办法变更为免抵退税办法。 生产企业退税政策 生产企业实行“免、抵、退”税办法。“免”税是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。但并非进项抵内销后全都可以退,还需要根据出口货物的离岸价、退税率等因素计算可退税额。
2025-02-28
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