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老师这个月六付了车款但是 七月1号开的票怎么做分录

2025-07-10 03:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-10 03:46

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-10 04:03

您好,6 月 付款:借:预付账款 贷:银行存款 到货暂估(按预估全额): 自用:借:固定资产 贷:预付账款(已付金额) 待售:借:库存商品 贷:预付账款(已付金额) 7 月 冲销 6 月暂估(红字同暂估分录,只是金额为负) 按发票入账: 自用:借:固定资产、应交税费(进项税额) 贷:预付账款 待售:借:库存商品、应交税费(进项税额) 贷:预付账款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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