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当月专票不入账,直接勾选进项。借主营业务成本-暂估,应交税费-进项,进项税额后面是什么明细名称。贷方是应付账款-暂估。月末税金结转。然后这个抵扣的税金冲平了。但是等第二个月后,材料款项付了,冲红暂估成本,这笔税金又要怎么做账。麻烦老师看一下,我这两个问题

2025-07-10 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-10 13:38

应交税费应交增值税进项税额完整的是这个科目。借主营业务成本,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。

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应交税费应交增值税进项税额完整的是这个科目。借主营业务成本,贷应付账款,借应付账款,贷银行存款。
2025-07-10
你好,你发票到了多少充多少,你第一次是到了80吗?
2024-12-05
借,应付账款。贷,利润分配未分配利润。 借,利润分配未分配利润。 贷,应付账款。 跨年的做这个。
2025-01-07
可以的,可以这么做的,成本不用动,暂估和发票一样的成本不用动。
2023-06-08
您好,对的,这个最后可以从工程施工转到主营业务成本,这个能
2025-04-05
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