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销售要打折97折,但是开发票的时候忘记打折了,对方已经走完流程了,直接按发票金额的97折结款,这个分录要怎么做

2025-07-12 14:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-12 14:03

你好 销售的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 收款的时候,借:银行存款,财务费用(3%的折扣),贷:应收账款 

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快账用户9611 追问 2025-07-12 14:07

销售还是按发票做账,收款的时候把打折那部分做财务费用对吗

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齐红老师 解答 2025-07-12 14:08

你好,是的,是这样的

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你好 销售的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税 收款的时候,借:银行存款,财务费用(3%的折扣),贷:应收账款 
2025-07-12
您好,您可以全部红冲,然后再开正确的发票。
2022-09-21
你好 这个样品有瑕疵的意思吗
2021-12-05
同学你好 按照收到的发票来做就行了 用新名称也可以的
2021-05-27
您好 如果是折扣的话应该开个10万一栏 然后5千开个负数 在同一张发票上 这样实际也是95000 也体现了折扣
2024-06-13
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