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2023年收到的进项发票,进项税额已抵扣,现在税局说发票异常,要我们做进项税额转出,我们需要转出的进项税额是2462.28元,我们勾选了进项2428.67元,交了33.61元增值税,请问如何做分录?

2025-07-13 16:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-13 16:20

你好,是虚开的进项发票导致的异常吗? 

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快账用户9030 追问 2025-07-13 17:08

不是,是发票异常需要转出

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你好,是虚开的进项发票导致的异常吗? 
2025-07-13
借:利润分配-未分配
贷:应交税费-进项转出
2025-07-12
你好,借:进项税额转出  贷:进项税额 借固定资产 贷进项税额转出
2024-03-20
你好,这个是以前年度的吗?如果是的话,记以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出。
2024-07-13
您好,勾选不到,已经勾过了,再把进项转出那月的申报表更正申报就好了,我们账上把那个分录红冲,账表是对应的
2024-07-10
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