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Q

老师,24年计提了一笔成本费用,这月付款。当时计提金额跟实际金额有出入,而且当时没有收到发票。我现在账务应该怎么处理。

2025-07-16 11:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-16 11:14

差额调整计入利润分配

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快账用户5299 追问 2025-07-16 11:16

去年的所作的凭证是不是应该冲销,重新做一张

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齐红老师 解答 2025-07-16 11:18

不需要哈,只调整差额就行

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差额调整计入利润分配
2025-07-16
你好,当时你就没有确认收入,是吧。
2021-06-07
同学,你好 红字冲销
2021-01-18
你好,反结账红冲了重新做就可以的
2020-08-14
你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
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齐红老师 | 官方答疑老师

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