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老师,我在25年3月月份有一笔2万的业务收款,我支出的成本是19800,也给我开了发票,但是我做凭证的时候有一个应交税费,现在资产表上显示一个应交税费297,我怎么做平它

2025-07-30 14:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-30 14:22

不交的增值税转入营业外收入

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快账用户9161 追问 2025-07-30 14:31

我做的凭证是有一个应交增值税,但是我不需要交税,这个分录怎么做

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齐红老师 解答 2025-07-30 14:34

借:应交税费-增值税 贷:营业外收入-税费减免

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快账用户9161 追问 2025-07-30 14:36

老师我想问一下,我正常做业务收入,写凭证的时候都会写一个应交税费,但是这个金额没有到产生增值税的数,我每个月都要做增值税转营业外收入是吧

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齐红老师 解答 2025-07-30 14:37

那个是在季末的时候判断,不交税才转入营业外收入

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不交的增值税转入营业外收入
2025-07-30
您好,没关系的,之后报正确即可。
2023-07-13
你好,是取得 的房屋租金收入? 
2023-03-15
你好,你正常给就行了,估计银行还会要求写个说明为什么销户。
2021-01-11
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
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