您好,你前面做无票收入了吗?
请教一下,我们企业本月申请从小规模纳税人升级为一般纳税人,在11月20号申请的,但是去大厅核税种,他们给核定的从10月1日开始。 现在电子税务局上显示我们有逾期未申报信息,增值税、附加税等。 专管员说我们没申报导致的,可是我们申请变为一般纳税人已经过了征期了,没办法申报呀,现在专管员要罚我们,我觉得不合理,我不让税务局做罚款,专管员不给处理这个事儿,想请教老师该怎么办?
一鸣老师,请问我们跟客户签订销售合同交房日期是今年的12.31日 ,但是到目前我们房开办理不了竣工验收,请问我会计上在12月份可以不结转收入和成本吗?只要在23年5月前申报企业所得税汇算把收入和成本申报进去这样可以吗?
请问老师,建筑企业在22年11月已到合同完工日期,但是有500万未收到工程款也未开票,今年3月税局查账后更正了12月的增值税报表,申报了这500万未开票收入并缴纳了税金,那么这500万的企业所得税收入是不是也需要更正去年12月的数据,增加主营业务收入并结转成本,不然这增值税和所得税收入包括财务报表不一致,会有风险提示
老师好,我房地产公司在2022年11月办理竣工验收,今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票,根据2009/31号文,在完工年度企业所得税要申报毛利差,现在我填报所得税年度申报表的时候,可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗?因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ,这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致,万一税局跳出预警,这个书面解释可以吗?
老师好,今天遇到个问题请教一下! 24年年初我公司红冲了一张22年开具的发票(提供的是建筑服务)金额21万,我24年2月增值税申报时,针对这张发票我做了负数申报,所得税申报表按当期收入如实申报的,现在增值税报表累计收入和所得报表累计收入差192660.55,正好是这张发票收入金额,我这个这样合适嘛,会不会有风险
请教老师,我现在要发票增额500万,但这个合同竣工日期显示是在22年竣工,这个会通过得了吗?税局会说延迟申报收入不呀
跨境应税服务符合免税,在做进项转出时,其免税销售额需要将开票额再除以1.13吗
老师,餐饮个体注销税务,选择依法解散还是其他注销原因啊
新公司0业务第一次报税,适用减免政策起止时间怎样填?
办理出口退税欧元销售额需要换算美元销售额是吗?
我们是建筑行业 给挂靠单位开票要扣除3个点增值税 然后我们取得了13个点专票 给挂靠单位用了 会计说下次可以少开点专票 可以开普票 这个普票金额怎么算 能开普票的金额
老师您好:原材料过期销毁是走费用还是营业外支出?不需要进项税额转出吧
假如。第一季度企业所得税。季度预缴5000块钱。到了明年5月份企业所得税汇算清缴的时候,弥补亏损。应纳税所得额是负数,是不是要退还我度预缴的5000块钱给我?
老师好,请问公司开具了1张银行承兑汇票怎样做账务处理
老师请问一下,工资发不出来还要去计提和报个税吗