您好,后面有无票不用做,如果更正报表怕有税务风险
我们公司一般纳税人,只申报开票收入,无票收入未申报,然后比如我们这个月开票收入10万,但是对公户收款12万,多出来的2万怎么做账
老师好,我是小规模纳税人,12月大概有50多万的收入,还没有开票,我现在12月这个季度如何申报增值税如何申报,需要把这50多万的增值税申报吗,如果申报了,我以后开票,如何处理,有些人说小规模不能负数申报冲减
你好 老师 我们有一个无票收入 一年半的时间 已经收到对方100多万的电子承兑了 账上应收账款都倒挂了 但是又不想申报增值税 该如何处理 和对方走账?
请教老师,小规模纳税人,上季度有10万的未开票收入,已经正常申报了,这个季度补开了这10万的发票,那么申报这个季度的增值税时,开票额比实际收入额多了10万,这个对申报有影响吗?会比对不通过吗?如果不通过该如何处理?
一般纳税人可以开3个点普票吗 怎么计税
老师,从事,资源回收,汽车回收,拆解,销售,业务,怎么查找最近的政策?
老师您好,个人给我公司提供空调安装劳务,公司已代扣个税,但个人不愿意代开发票给公司,那么公司承担风险是不能税前扣除,那有义务承担个人没有开票导致个人少交增值税的风险义吗? 2、安装空调,代开发票内容属于什么类的?要备注项目地址名称吗?
老师,企业所得税汇算清缴如果调整后要补缴税款,那怎么做分录,只申报表吗?和账套里的数也不一样,如何处理,谢谢
老师开了一个负数发票,又开了同样金额的证书发票怎么做账
老师,我们公司是华新水泥的经销商,每次客户需要水泥都是公司里面的车直接去厂里面拉 拉了,然后就直接送到对方工地,几乎没有到我们这边公司来。华新水泥有一个交货单直接交给客户,我们这边还需要办入库单出库单吗
商贸企业开发票,买进来是什么,卖出去就是什么,数量也要保持一致吗?如果不一致怎么吧?
个人所得税年度申报,工薪零收入
老师 你好 我想问下就是增值税的尾差,0.01元计什么科目
老师好,年底退了所得税,分录写借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存——正数,贷,应交所得税——正数,财务说这么写不对,我又红冲了,又重新写分录,借,银存,贷,应交所得税,借,应交所得税,贷,利润分配未分配利润,结果所以科目所得税费用结转到所以科目本年利润就减少23.24,和资产负债表的未分配利润减去年初的余额差了23.24,老师我的分录处理的不对吧
哦,下个月无票收入少申报4万多对吧,那这个月账上计提增值税时,是按账上4万多来计提还是按账申报的7万多来计提
账上和申报的一样吧,要不然财报对不上
账上的应交增值税与申报的实际缴纳不一致
你按7W来计提,就会一样了
不一样哦,账上做的4万收入,申报了7万多
我的意思,你账上也按7W确认收入,这样就一样的
恩,明白,谢谢老师,我也是想这样处理,然后又想更正申报,不太确定哪个好所以问下老师
后面有无票收入就不要申报,报表不要去动
我们无票收入很多,下个月可能有10万的无票收入哦,都不用申报吗,还是只申报10-4申报6万多
下次账上做了10万无票收入,我只申报6万对吧
你这个月多申报的4W,下次少申报4W