8月开的进项不能抵扣7月的
我6月开了一家公司,因为不懂财务,7月8月开了很多发票出去(真实业务),但进项发票我不懂,也没问供应商要,所以没多少进项发票进来,7月8月合起来要交80多万的税。国税电话打来我才知道原来是要进项发票抵扣的。昨天一家代理记账公司找到我,在我们县城还是小有名气的,说叫我们找他代理,问我进项发票能不能取进来的,我问了供应商,都是可以提供的,因为7月8月我不懂没问他们要,所以就先没开给我。然后代理记账的人说,以后进项发票取进来,拿来抵7月8月的税款。我自己上网查了一下,就算9月取进来足够的进项,也没法抵以前的税款了。但代理记账老板信誓旦旦的说她有办法的,有认识的人。请问是可以税务局内部操作的么?我怕被骗钱。
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
老师,在7月所属期做出口进项抵内销销项了,后来我们跟供应商沟通:在9月给我们开了红字,并且重新开了蓝字。现在有几个问题:1、收入可以在8月所属期入账吗?(收入入账时间影响出口退税吗?)2、这个红字进项转出要在9月份才能做是吗?3、出口退税认证进项税可以在8月所属期认证9月发票吗(供应商9月开的蓝字)?
一般纳税人建筑业公司,现在发现以前会计今年4月份把某简易征收项目收到的专票抵扣了,12月申报11月增值税的时候做进项税额转出,11月开的是普3%,3万多增值税,再加上进项税额转出的4万多,11月得交7万多的增值税,可不可以认证一些进项,减少交的增值税
建筑施工企业,1月我公司开票118万,申报时交增值税12万,一共开了8个项目的发票,这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税,因为在申报时,是销项➖进项,有4个项目抵扣了部分进账,还有4个项目没有发票可以抵扣,当月抵扣的进项中还有其它项目的发票,就是说不是我公司1月开的发票之列中
老师,你好,请教下,这个月新成立的公司,这个月需要报税吗
老师,工会经费的计税依据,是应发工资总额还是实发工资总额
老师好,劳务报酬适用累计扣和不适用有啥区别
公司发工资,员工是黑户(应该是被起诉限高了),没有银行卡,怎么发工资?扣个人所得税?
请问应收账款直接产生坏账不能收回怎么计账
去年收到一张加油充值发票,做账时管理费用金额少记了一千元左右,这个怎么处理,是否可以用红字更正法处理
老师,我司七月份买新车一辆,购置税已缴纳,这个月需要申报车辆购置税吗
老师,建筑劳务公司员工在项目上出现了意外,此员工只有意外险,需要赔偿260万,想请问,扣除保险报销的那部分之后 剩下的部分该怎么入账?是否允许所得税前扣除呢?
员工工伤报销是不是属于职工福利费
如果老板有好几张银行卡都有跟公司进行往来,可以一起统计计算吗,比如是这张银行欠公司借款,然后公司欠另外一张银行卡借款,这个不同银行可以一起计算 最终平吗
7月是进项,8月是销项
7月的进项可以勾选正常抵扣
只要进项早于销项,都可以抵扣,这个会涉及到时候会计和税法差异不,老师
不存在的哈,直接勾选抵扣就行
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。