记账错误,收入要确认收入与增值税的。
1.哪些科目有需要登记明细帐? 2.公司注册资金没缴足,但想注销公司,需要交足吗?如果资产负债表中“未分配利润”为正数,注销时需要缴什么税吗? 3.公司为小规模纳税人原来是核定征收,现在税务局说改为查帐征收,那这对公司有什么影响?注销公司时是需要查帐吗?从改为查帐征收开始的查?一定要用作帐的凭证? 4.依公司购买固定资产-小汽车,多久时间适合转给股东?需要如何操作?会涉到交什么税?
老师,现在发现5月开票收入录入凭证应该是贷主营业务收入,记成了贷主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表吗?涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?借主营业务成本贷主营业务收入吗老师?
老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
郭老师,现在发现5月开票收入凭证应该是贷:主营业务收入,记成了贷:主营业务成本,所以增值税收入比利润表上营业收入多了这一笔数据,现在可以不修改报表只更正分录吗?因为要涉及到所得税税款的,7月怎么更正分录?贷:主营业务成本 红字 贷:主营业务收入吗老师?
老师具体情况是,我家数电发票限额,有一笔发票开不出来,7月份送货销售但是未收到货款,8月份开发票,我如果7月份确认收入和成本,那我就需要填增值税未开票收入,我8月份开发票的时候就需要把未开票收入填负数,这样做我认为税务局老师肯定找我。如果我7月份只做发出商品,8月份在随着发票做收入成本,这样风险大吗
老师你好,我这个提示没问题吧
老师,一个员工固定工资2700,每月带薪休假2天,这个月请假10天,除去2天带薪休假,8月份有31号,是按照2700/31还是2700/30,算她每天的工资,按照30天不?
老师,怎么在电子税务局查询这张报关单是哪一年哪一个批次的退税
营业收入乘以收入千分之八点三是业务招待费临界点,是什么意思呢?
高新企业开出去的票,我们是不是看到收入内容是技术服务或技术产品,就可以确认是高企收入,就要跟客户要立项报告,人员分配表,费用分配表,那要是他们还有其他的销售收入呢我是不是只算普通企业收入即可,我直接不用管他是不是高企收入
哈喽,我去年有笔业务就是老板的师兄用私户转钱到我们公司,然后隔了一个月我们用公户转回去对方的公户上,然后对方还开了专票我们,开的票是技术服务费,但其实这个不算是真实的业务,就是一进一出还给老板师兄而已,然后这个发票的进项又被代账勾选了,这个要怎么做账呢
老师,请问实务中购销合同可以按照销售收入和采购价款缴纳印花税吗?具体应该怎样操作
老师你好,我们公司是今年新成立的,残保金为0吧,这个图片不用管吧,直接就可以申报吧
老师为什么残值归供应商,供应商是不是承租人?还要剪残值呢
这道题如果差额征税可以吗?简易征税怎么计算得到的答案又是什么样子的呢?
内部食堂,收入一般记录的是收取单位食堂补贴和员工超补贴外支付的个人消费费用
公司内部食堂,那可以冲减成本