根据国家税务总局12366纳税服务平台的解答,金融商品转让是指转让外汇、有价证券、非货物期货和其他金融商品所有权的业务活动,其他金融商品转让包括基金、信托、理财产品等各类资产管理产品和各种金融衍生品的转让,债权并未被明确列入这些缴纳增值税的金融商品之中,因此单纯的债权买卖不属于增值税纳税范围

我们请问下我们公司是建筑公司,经营范围没有卖车,然后之前买了一辆五十几万的车用了一年卖了44万,对方要求开发票,现在我有几个问题(福建厦门) 1.我们可以自己开发票还是要到税务局代开发票 2.能开专票吗,还是只能开普票,税率多少 3.发票的货物或应税劳务、服务名称那一栏怎么写 4.买车的那方是个人和是公司发票有区别吗
老师,我想问一个问题嘛,就是这个大家都知道是违规操作,但是呢我不知道其中的秘密,就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢?就是别的公司缺进项,我们开给别人公司比如哈开10万给对方,然后按照7个点收点费用,比如哈开10万,退3万给对方,请问这个具体怎么操作的呢?开票我懂,但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗?增值税可是13个点哎,我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作,另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税,老师这其中的奥秘我就想不明白,想听听老师简单粗暴的解答
业务场景: A:委托方(自然人) B:受委托方(公司) C:客户,购买方(自然人) A向某开发商购买车位(无产权),5万元,已取得发票。 现假设A委托 B 向C收款5万元,同时,B充当经济代理角色,向C收取1万元服务费 问题1:款怎么收?用B一次性直接向C收取6万元? 问题2:B代收的5万元是否可以直接公户转A个人账户? 问题3:给C的发票应该怎么开?A开5万,B开1万? 问题4:A是否应交税?因为A成本价5万,现5万卖出,无溢价,是否增值税及相关税费为0
总包方是国内公司,分包方也是国内公司,项目所在地在吉尔吉斯,施工内容是土建工程,总包方要求分包方提供增值税零税率普票,问题1:增值税零税率普票开具需要向税务主管部门备案吗?如何备案?问题2:分包方开具收入零税率发票,采购在国内进行,收到进项专票?然后相当于就是只有进项没有销项?无需缴纳增值税?跨国的这种业务存不存在异地预交增值税?问题3:为什么会有零税率一说,这个是符合哪个政策?
公司购买一个资产包(包含5笔债权),花了300万,然后280万卖出去了。对方要求开具280万的增值税发票。问题1:债权买卖属于增值税纳税范围吗?问题2:如果开的话,开什么内容?问题3:是不是可以不开发票。
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
老师,小微企业,是企业需要经营一年以上,才能认定呢吗?我们是今年七月新成立企业,十一月申报增值税的时候,我选择了小微企业那项,附加税享受了减半征收,可以吗?税务局那边会有什么严重 后果吗?(经过核算,我们企业一年经营后能成为小微)
老师,请问发招生提成的,这样要求对方个人提供劳务发票的开票内容需要怎么样写昵,有没有样板那些
老师你好,我公司建筑行业一般纳税人,供应商开来发票,备注的工程地点没有写到镇可不可以
请问,扣员工考勤工资怎么做分录呢?
亲有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样我怎么写纳税申报表呢?
本公司为加盟酒店,有充值卡业务,本月客人在我店充值480元,资金回到总部账户上,本月客人又在本店消费911元,请问怎么写会计分录呢?谢谢
第二个当然不可以开具发票了
就是可以不开发票对吗?
是的,你说的是正确的这个