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老师我们是一般纳税人公司,销售使用过的货车,12800元,销项税1470多,之前有留抵进项900,元请问增值税这块我要怎么账务处理?分录怎么写?

2025-09-03 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-03 16:25

那个还是按1470计入销项税,可以抵扣进项的

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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
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第一步:借:应交税费-应交增值税-销 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-进
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