同学,你好
可以入在8月账里吧
借:以前年度损益调整 26
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 26
老师您好:7月份开票的销项税8000元,由于6月份重复做了一笔分录,所以7月将这笔分录冲掉了,同时其中的销项税3000元也冲掉了,所以账面上只有5000的销项税,但进项税有6000,所以账面上有1000的留抵税额。 但是6月重复做账的只有凭证,发票并没有重复,所以7月没有发票红冲。 现在的问题就是7月实际开票销项税8000元,实际进项税6000,应交2000的增值税。 可账面上有1000的进项税留抵。 我想问的是,这1000的留抵,我再8月怎么做分录调整?
老师,本月已认证专票,发现错误,我方出具红字信息,对方红冲重开,报税的时候,税务直接没有已经认证的这张发票,账务上怎么处理,是直接转出吗,可是报税时税务没有这笔进项税额,而且税务局上还显示了进项转出额,这个怎么解决,如果在账上转出,可是我都没有做进项,下月认证的话,相当于冲平了,没有抵扣进项
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
老师,12月份材料发票已经抵扣认证了,现在发现发票开票有误,这个月发票被红冲了之后,是不是下个月报税就会产生转出未交增值税了呢,那我们就把这张重开的发票再次抵扣就平了吧?账务处理第一笔业务是红冲掉这张发票,第二笔业务分录是进项税额转出,第三笔业务分录是转出未交增值税,第四笔业务分录是更正的发票按正常购进的会计分录,这样处理对吗?是不是这个转出未交增值税就会平了?跨年红冲的发票会影响税负或者企业所得税汇算吗?
老师 2月份我们公司开了一笔不含税价1433628.32元税率13% 税额186371.68元 的一笔发票 然后所产生的增值税附加税因为资金问题现在也是欠缴的状态,然后这笔发票在5月份红冲了,在6月份又重新开了一笔不含税1491150.44元税率13%税额193849.56元的发票 所以我现在就想问一下 那这次6月份开的发票 是不是之前红冲的那部分就相当于进项了 可以抵增值税了 然后多开出来的部分 我还是可以继续用其他进项来抵扣是吗?然后抵扣够的话 这个月就不会产生增值税和附加税了吧?
新到了一家公司,之前是代账公司做的,直接填写报表,居然没有账本,现在要从1月开始做,那我国税网的每月申报的报表,也需要挨着更正吗
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
生产60万吨对应的摊销分录怎么做
报个税的任职日期与离职日期应该怎么填。申报八月工资
自建房屋面结构和水电由不同的承办方建造的,房产原值是屋面结构的造价还是两个一起的
朴老师接,去年出口的数据没有开发票,小规模纳税人,申报表也没申报,但是所得税报的正常数据。今年把发票补开了。我们这个去年和今年的申报表数据应该怎么填写?
老师,我在税务系统里面录入存款账号报告时,怎么显示“该行政区划下无银行行别数据”呀
请教下老师,纳统数据,销售额包不包括出口收入,,购进额包不包括出口对应的购金额呢
请问老师我一次采购分批报关出口这样还能退税吗?采购发票是2024年12月就有了,25年08月才报关完
老师,假如我们是小规模纳税人,8月收到美团1000元营业款,主营业务收入其实是1500元,我们只收到了1000元应收账款,其中500被扣平台费,但是这500元的发票是9月开给我们的,那8月份,这笔500元销售费用平台费的分录要怎么写,9月到票了要怎么入账比较合规。
8月要交税,需要结转这笔红冲增值税26元吗
同学,你好
是需要的
这笔红冲26元税在7月留抵税额里 如何做分录呢
是不是得冲掉留抵增值税在结转呢?
老师 这笔完整的分录是?
同学,你好
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 26
贷:应交税费-未交增值税 26