那么就需要更正前边2个季度的所得税申报
6月做的借:管理费用 贷:应付职工薪酬。7月发现此笔账做错了,应该计入主营业务成本 贷应付。7月应该怎么调整呢
物业公司,做 6 月账时,预收了第三季度 7—9 月的物业管理费,已开票,此时是入主营业务收入还是入 6 月的预收账款?会计分录
请问前期餐费该入福利费的,然后误入业务招待费里了。第四季度调的话业务招待费在利润表上本月显示负数有风险吗?
老师:上半年未计提年终奖,第二季度企业所得税也按未提报完了。现在报第三季补提1-6月年终奖及7-9月年终奖。管理费用第三季会比第二季增加很多,会不会有涉税风险
我第三季度7-9月申报表上的本年累计数怎么整都不对,第二季度4-6月申报表本年累计数是对的,但是到了第三季那个申报表上的营业成本、销售费用、管理费用三个数就对不上了[捂脸]是怎么回事呢?
老师,我企业是一般纳税人生产制造业。收到工信局工业经济产能提升奖补资金,这怎么做账?科目是怎么设立的?
老师公司新开业,公户没开,老板拿进来的钱,我怎这么做行吗? 借:库存现金 贷:其他应付款-老板
老师你好,企业正常经营一家塑料贸易企业,一般纳税人,后又注册一家新公司,部分销售在新公司过账(上月销售额700w左右),但新公司没有员工,也不发放工资,是不是在税务上来说不太好?建议什么样的策略?
老师你好,看以前会计做的账,这个分录不懂什么意思啊
你好,老师,你能帮我看下我核算的税费合理不
扣减土地价款抵减的销项税额,在确认土地增值税应税收入上怎么使用啊?
老师好,企业贷款让我把内账做漂亮用来贷款,这个应该怎么做,没有思路;还有一点就是一直以来内账都是不能对外的,这家企业以前都没做内账,只做外账,现在这个内账需要从2022年开始做,还得用来贷款的,咋整
施工完成后,压的质保金,现在结算,现在开票开什么名称
土地增值税应税收入,我看有人是用不含税收入+含税土地价款确认,还有人是用(含税收入-含税土地价款)/(1+9%)+含税土地价款/(1+9%)✘9%计算,两种方式哪个对呢
酒店的房租应该进费用还是进成本